借銀行存款98萬,銷售費用2萬, 貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。
我們的掛靠放收到了100萬我們的工程款,最后因為開票等費用100萬-讓他們預(yù)付150000-100000讓他們付的材料款-78000的稅=672000 這個怎么來記呢,今天私戶剛收到672000 那幾筆業(yè)務(wù)怎么來記呢
老師,我們是建筑公司,然后開票100萬是勞務(wù)款,但是我們不發(fā)工資,是由第三方專門民工工資專戶來對外發(fā)工資,開票100萬,但是實際發(fā)放了98萬,其中有2萬的差額,有幾百是扣的銀行手續(xù)費,剩下的是退回給民工的工資。我的會計分錄是不是第一筆開票:應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算 應(yīng)交稅費 第二筆:借:工程施工 貸:應(yīng)付賬款,但是第三筆:這個應(yīng)收和應(yīng)付就不平了,怎么處理呢
老師你好,我們公司是建筑施工行業(yè),現(xiàn)在有一個問題,就是我們公司是掛靠別的公司接了一個項目,然后這個掛靠公司需要收取我們1.5個點的管理費,掛靠公司開工程服務(wù)票給甲方,我們同等開工程服務(wù)票給掛靠公司,假設(shè)這一次進(jìn)度款為100萬,那么掛靠公司開100萬的票,到賬100萬。我們給掛靠公司開100萬的票,他們要平進(jìn)項,但是他們扣除1.5的管理費后只付給我們九十多萬,那我們怎么平賬呢?都開了票肯定要做外賬的,或者說能不能不開這1.5個點的票,怎么處理比較好呢?麻煩老師解答一下
老師你好,我們有一個項目是別人掛靠的,本次收到該工程來款100萬,按合同約定收掛靠人4萬管理費。請我內(nèi)帳應(yīng)該怎樣做分錄呢?
老師,工程行業(yè),我們掛靠人家,然后開票100萬,回款應(yīng)當(dāng)100萬,但是對方收我們2個點稅費2萬,最終收到的工程款98萬,這個分錄怎么做呢
老師,會計憑證和收集的原始憑證必須要保存紙質(zhì)的嗎
老師,新公司成立后沒有經(jīng)營,但在上年有發(fā)生工資支出,匯算清繳的報表有以前年度損益留存,請問今年新建賬這筆工資費用應(yīng)該怎么做分錄才可以銜接以前年度損益?
我們是國企,當(dāng)初國資以資本金的形式劃撥了我們一處房產(chǎn),現(xiàn)在我們?nèi)绻堰@處房產(chǎn)無償給交通局,需要繳稅嗎?
老師,你好公司其他應(yīng)付款金額大,都是借股東的,這個調(diào)賬怎么調(diào)整
老師報關(guān)單出口的幣種是人民幣,我退稅是24年的,要填收匯單,但是我都是韓元收匯的,這樣能行嗎,能退稅嗎
老師,賣廢舊紙殼,塑料等交增值稅嗎?
老師,我們是河南地區(qū)的,新來的員工下個月給他交社保,那什么時候給他的信息錄入社保系統(tǒng)?
純勞務(wù)的小規(guī)模,現(xiàn)在超了500萬,變成一般納稅人交幾個稅點
請問打印機350元是否可直接低值易耗?號是說使用超過一年都必須入固定資產(chǎn)?是否看單位管理要求可以不同?
老師 我想查看下 研發(fā)相關(guān)費用如何入賬 從哪個查這個規(guī)則
銷售費用沒有發(fā)票能抵扣嗎
你好,可以的,可以扣除的,你在合同里面約定好了給對方的折扣。
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。