你好,購買種子,農(nóng)藥、化肥,這些都是你們單位出是嗎?如果是的話,屬于自產(chǎn)自銷的。
老師您好,我公司: 主要業(yè)務是:服務器托管服務.就是甲方提供服務器設備,我們提供場地、維護、以及電能,來給甲方提供服務,主要消耗的是電,收入是服務費! 1,公司收到的發(fā)票主要是電費發(fā)票,電費發(fā)票比較多,電費發(fā)票是按照13個點開進公司的! 2,公司給甲方開出去的是服務費發(fā)票,稅率百分之6,但稅局說我們主要消耗的是電,產(chǎn)生的收入相當于賣電收入,所以要按照13個點算“銷售貨物-電費”,不能按照6個點計算服務費,這樣就產(chǎn)生了稅差,要補交稅款,但是我們確實是做服務行業(yè)的!請問這樣合理嗎?我的客戶也不會同意我給他們開售電的發(fā)票?。?3,我方想不通的是:餐飲行業(yè)也是服務行業(yè),為什么他們交電費是按照13個上稅,他們給客戶開餐費發(fā)票就能是6個點?就是因為我們用電多么?
老師,我司是一般納稅人,主營研發(fā)銷售種子公司,但我們只有小部分的研發(fā)莊園,研發(fā)出來的少量種子再發(fā)到合作的種植基地大量種植產(chǎn)出,種植基地生產(chǎn)出種子后,我們再回購入庫,再銷售出去。這期間,我們只給合作的種植基地提供種子和技術(shù)指導,合作的基地提供地和肥料和人工,這種算自產(chǎn)自銷的種子嗎?如何做才算自產(chǎn)自銷呢?我們應該和對方簽訂什么合同?怎么做賬務處理和成本歸集。
老師,我們合作社給別的企業(yè)治理鹽堿地開發(fā)。對方要求我們給他提供農(nóng)機服務發(fā)票,他給我們服務費,我們收的這筆農(nóng)機服務費記入哪個科目呢,我們種植這片地,所有費用,收入都是我們合作社自己出,也就是我們種植這片地的同時也是給他治理鹽堿地了秋收后收入我又得記入哪個科目呢,這個秋收收入屬于我們合作社自產(chǎn)自銷的免稅收入嗎?
老師,甲合作社給乙合作社治理鹽堿地,乙合作社給甲服務費,乙負責種植,乙種植期間所有費用,投資和秋收都歸乙所有,只是秋收后乙給甲提供2噸大米,無論收入多少都歸乙所有。那乙收取甲方的服務費怎么核算呢
老師,甲合作社給乙合作社治理鹽堿地,wh要求甲給種植水稻,乙給甲分期支付服務費,甲種地期間的所有費用和支出都是由甲負責,秋收收入也由甲負責,秋收后甲給乙提供4千斤大米。賠賺都歸甲,甲收到的服務費和秋收后自產(chǎn)自收的收入能放到一起核算嗎
登明細賬的時候漏了一個憑證的內(nèi)容??梢詫懺谙路絾?/p>
應聘單位會計要求會一般納稅人和小規(guī)模公司,這兩者有什么區(qū)別嗎?做賬和報稅
老師,工商年報中社保實際繳納金額只體現(xiàn)單位部分嗎
老師匯算清繳資產(chǎn)折舊里面4欄資產(chǎn)累計基礎 5欄稅收折舊攤銷額, 8累計折舊攤銷額這三個里面的數(shù)據(jù)填的是啥,一年折舊額104000.04折舊了三年,2欄折舊攤銷額里面填寫了這個數(shù)據(jù),3欄累計攤銷折舊額里面填寫了這三年總共攤銷的數(shù)據(jù),這里面一直虧損,只做了成本,
烘焙行業(yè)年度稅負率低,要怎么跟稅務說明
老師,贈送財務軟件在哪兒???我自己廠子打算要用,怎么用,麻煩老師告訴一下。
老師,出口發(fā)票匯率是按哪天的,在哪里查?
老師 有個公司要做遷出 老板讓我看下賬有沒有問題 怎么看啊?
會計處理上,把車的購置稅計入了管理費用—車輛購置稅,在匯算清繳是需要納稅調(diào)整嗎?調(diào)那個表?
老師,分析營業(yè)費用這個月和上個月環(huán)比增減幅度,為什么這個月營業(yè)費用比上個月營業(yè)費用高,分析出來環(huán)比率還是負數(shù)呢
對,因為甲方已經(jīng)給我們種植服務費了,所有成本收入都歸我們,我們賠錢就認了,賺錢也就賺了,他們只負責給我們種植服務費來治理鹽堿地,正常不應該我們租他們地花承包費嗎,但是這個是治理鹽堿地所以他得給我們費用
土地的租金是誰來承擔?
沒有租金,是我們收取對方服務費,我們負責給他們種植,以種植水稻來改善,所有費用收入都歸我們所有,我們只收取對方服務費了。等到秋收時收入屬不屬于自產(chǎn)自銷范圍。
不是的,我的意思是,那你自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品,你不得有土地、種子、化肥、農(nóng)藥、種植費這些嗎?
土地租金是不是你單位承擔,只要是的話,沒有問題,可以的,你收對方額外收取的另一種收入就是了。
我就是在這片鹽堿地里通過種植水稻幫他們改善鹽堿地,所以他給我們服務費,要不然他能給我們服務費嗎。我們種著人家地還給我們服務費?
那就是這兩個業(yè)務收入就是了。l不沖突
兩個收入成本怎么分攤?
怎么能分攤?不應該分攤的,你們在合同里面都約定好了。
你給人家治理的收他多少錢, 然后再銷售給別人大你多少錢 分別算
那我服務費收入,秋收收入全額都繳納所得稅啊
你當時合同里面沒有約定服務費的收入是多少嗎?這個需要正常交所得稅的, 自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品不需要交所得稅
那我收取的服務費也不能全額都繳納吧。因為這些服務費里我還得種植還有成本呢啊
可以 成本,你允許抵扣的可以 你得有發(fā)票,工資的不需要發(fā)票。
查賬征稅的根據(jù)利潤來交就是了。
我知道,我就想知道成本這塊我怎么分攤,因為種植期間用機械,收取的服務成本也得包括機械費
你好,分攤不出來的,平均分攤。或者是根據(jù)使用天數(shù)來分攤。
你說得都不都不對,就比如種子費用10萬元,我收取的服務費這塊也需要種子成本,我秋收收入那塊也需要種子成本。你說我怎么分攤吧。
你好,改善鹽堿地這個需要種子嗎? 改善鹽堿地都需要哪些 說下
應該是提供的技術(shù)服務,人工費,這個不就是嗎。
需要種植水稻來治理,不需要種子能出苗嗎
你的意思是通過種植水稻,種植出來的水稻就能把他的鹽堿地治好,是這個意思嗎? 給你個建議 你別做鹽堿地改善的收入,直接做自產(chǎn)自銷,銷售大米的 你銷售給他大米100 治理鹽堿地20 你讓他支付給你80 做差額