這樣處理是正確的對(duì)的。
請(qǐng)問(wèn)老師、我們是小規(guī)模納稅人,注冊(cè)資本200萬(wàn),購(gòu)入1臺(tái)連著收銀機(jī)的收銀系統(tǒng),1.5萬(wàn)元,按照合同先付7500,我可以這樣做分錄嗎:借:收到收銀系統(tǒng)固定資產(chǎn)1.5萬(wàn),貸:應(yīng)付賬款1.5萬(wàn),首次支付7500,借;應(yīng)付賬款7500,貸:銀存:7500,然后下月支付支付尾款:借:應(yīng)付賬款:7500,貸:銀存7500,然后開(kāi)始攤銷(xiāo),分2年攤,分錄借:管理費(fèi)用:辦公費(fèi),626,貸:累計(jì)攤銷(xiāo)625,請(qǐng)問(wèn)老師這樣可以嗎?對(duì)不對(duì)
老師我們是按實(shí)發(fā)工資做工資賬務(wù)處理的,例如我們本月工資實(shí)發(fā)數(shù)是20萬(wàn),是已經(jīng)扣除社保數(shù)了,我們計(jì)提時(shí)候,直接是借管理費(fèi)用~工資,直接人工,貸應(yīng)付職工薪酬20,實(shí)際付工資借應(yīng)付職工薪酬20,貸銀行存款,20, 社保費(fèi)計(jì)提是全部的公司和員工個(gè)人的,借管理費(fèi)用~社保費(fèi),貸方應(yīng)付賬款-局社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè) 實(shí)際支付社保費(fèi)是借應(yīng)付賬款~社保局,貸銀行存款因?yàn)槲覀兌嗫蹎T工社保,現(xiàn)在退回去給員工的社保費(fèi),分錄借方是什么?貸銀行存款
老師,請(qǐng)問(wèn),我公司承接一項(xiàng)工程,甲方代付農(nóng)民工工資,這筆錢(qián)從我們的應(yīng)收賬款中扣除,收到應(yīng)收賬款時(shí),我的分錄是這樣的,借:銀行存款100萬(wàn),其他應(yīng)付款~農(nóng)民工工資20萬(wàn),貸:應(yīng)收賬款120萬(wàn),這個(gè)20萬(wàn)其他應(yīng)付款一直掛在賬上,后面我可不可以開(kāi)票進(jìn)來(lái)把這20萬(wàn)沖掉,借:工程施工~人工費(fèi)20萬(wàn),貸:其他應(yīng)付款20萬(wàn)
GF公司2020年5月期初資產(chǎn)負(fù)債表顯示資產(chǎn)總額2000萬(wàn)元,債權(quán)人權(quán)益總額800萬(wàn)元,所有者權(quán)益總額1200萬(wàn)元,本期發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)以銀行存款支付下半年報(bào)刊雜志費(fèi)5000元。(2)從銀行借入短期借款40萬(wàn)元。(3)買(mǎi)入需安裝設(shè)備一臺(tái)價(jià)值30萬(wàn)元,以銀行存款支付款項(xiàng)。(4)購(gòu)入A材料,貨到入庫(kù),貨款5萬(wàn)未付,(5)Y公司欲購(gòu)買(mǎi)本公司價(jià)值2萬(wàn)元的商品,收到預(yù)付的1萬(wàn)元貨款,存入銀行。(6)收到M公司投資價(jià)值20萬(wàn)元的設(shè)備一臺(tái),(7)根據(jù)合同將從C公司借入的100萬(wàn)元的長(zhǎng)期借款轉(zhuǎn)為實(shí)收資本。(8)收回客戶(hù)W前欠購(gòu)貨款3萬(wàn)元,存入銀行,(9)將資本公積20萬(wàn)元轉(zhuǎn)化為實(shí)收資本。(10)經(jīng)理出差預(yù)借差旅費(fèi)1萬(wàn)元,以現(xiàn)金支付。要求:①逐項(xiàng)分析說(shuō)明經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生對(duì)會(huì)計(jì)要素的影響并計(jì)算月末資產(chǎn)總額、負(fù)債總額和所有者權(quán)益總額。②編制各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄,
2022.11月法人私卡打入公帳20萬(wàn)元,備注:投資款,當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)分錄:借:銀行存款,貸:實(shí)收資本,后面支付的費(fèi)用我直接用這20萬(wàn)元支付的,這樣可以嗎?
其他應(yīng)付款,預(yù)收賬款會(huì)隱匿收入嗎,隱匿收入會(huì)影響所有者權(quán)益嗎
所有者權(quán)益怎么做少,所有者權(quán)益拿票,做虧一點(diǎn)嗎?
老師,如果要求整改2023年度的加計(jì)抵減,能不能在今年整改,不追溯到2023年呀
?非貨幣性資產(chǎn)交換,什么時(shí)候才用固定資產(chǎn)清理這個(gè)科目
無(wú)收入,生產(chǎn)成本不結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品嗎
您好,老師,我這邊客戶(hù)分為國(guó)內(nèi)客戶(hù)和國(guó)外客戶(hù),然后在國(guó)外客戶(hù)中再細(xì)分一般貿(mào)易客戶(hù),阿里巴巴平臺(tái)客戶(hù)和中國(guó)制造網(wǎng)平臺(tái)客戶(hù),最后在一般貿(mào)易客戶(hù)下面細(xì)分馬來(lái)西亞,日本,新加坡和中國(guó)香港,中國(guó)澳門(mén),我這樣建立國(guó)外客戶(hù)檔案是否可行?有沒(méi)有不妥的地方?麻煩老師給我一些實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn),以便我了解怎樣進(jìn)行客戶(hù)分級(jí)和建立檔案
A公司的股東是B公司,現(xiàn)在需要把股東換成兩個(gè)自然人,是登錄A公司的電子稅務(wù)局,采集印花稅,選擇股權(quán)轉(zhuǎn)讓就可以了嗎?老師
老師,如果:采購(gòu)貨款,款沒(méi)支付是入:庫(kù)存商品 那么采購(gòu)貨款,款已支付是入:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?是這樣理解嗎?
受理破產(chǎn)申請(qǐng)前一年內(nèi)。的一下情形就放棄債權(quán)可以撤銷(xiāo),這個(gè)怎么理解?
固定資產(chǎn)清理為什么結(jié)轉(zhuǎn)損益到制造費(fèi)用呢,不是資產(chǎn)處置損益嗎
這樣處理可以嗎
先把投資款計(jì)入實(shí)收資本,然后再花錢(qián)的時(shí)候貸方用銀行存款。
以前巳問(wèn)過(guò),實(shí)收資本要一直掛著
好,日記上,這樣登記是對(duì)的。