你好,現(xiàn)在由購買方開具紅字信息申請,然后你們憑這個申請單再開具紅字發(fā)票
老師好,我作為銷售方7月份給購買方開具了增值稅專用發(fā)票10萬,8月份發(fā)現(xiàn)購買方的銀行信息變更,需要沖紅重新開具,我把沖紅發(fā)票和8月份開具的正數(shù)發(fā)票都給到了購買方,他們把7月份的發(fā)票又給我退回來了,是不是不應(yīng)該退給我?
老師我們是購買方上個月購買的貨物進項稅額我們已抵扣 現(xiàn)在我們購買方申請紅字發(fā)票然后給銷售方 然后銷售方開具紅字發(fā)票 然而紅字發(fā)票是6月分的 現(xiàn)在我7月怎樣做賬 已抵扣的進項稅額要轉(zhuǎn)出系統(tǒng)6月份計入沒
老師好,在6月開具專票,到7月說購買方的名稱和地址都變更了,對方要求重開,那么如果重開具的話,對我們開具方有什么影響嗎?如果他們已經(jīng)抵扣了6月的發(fā)票,我們在7月紅沖,重新開具發(fā)票,給他們,他們又抵扣7月的,我們開具方會受影響 嗎?
老師您好,咨詢一個問題,銷售方8月底開具了增值稅專用發(fā)票給購買方,因不符合購買方開票要求,9月收到票后就退回,現(xiàn)11月該發(fā)票已經(jīng)隔月,銷售方要購買方紅沖申請,因為購買方?jīng)]有認證抵扣,請問這個紅沖是哪邊操作?
老師您好!想咨詢下,我們是銷售方2023年2月開的專票,現(xiàn)在6月了,購買方2月抵扣的,現(xiàn)在6月要沖紅,需要我們6月給他從新開票,具體應(yīng)該怎么操作?
集團報表只有財務(wù)信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費申報明細表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務(wù)會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險對沖,而是風(fēng)險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
那我2月開的銷項稅,我的2月賬需要調(diào)嗎?
你好不需要調(diào)整2月份的賬,再開紅字發(fā)票的是當(dāng)月沖減銷售收入