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老師看一下這個增值稅結(jié)轉(zhuǎn)對不對,有加計抵減額

老師看一下這個增值稅結(jié)轉(zhuǎn)對不對,有加計抵減額
2023-06-16 10:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-16 10:52

?借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 計提加計抵減額:借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——增值稅加計抵減,貸:其他收益/營業(yè)外收入;申報繳納增值稅抵減加計抵減額:借:應(yīng)交稅費——未交增值稅,貸:銀行存款應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——增值稅加計抵減,當月不足抵減的,結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。

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快賬用戶1903 追問 2023-06-16 10:53

你發(fā)的這個我看不懂

頭像
快賬用戶1903 追問 2023-06-16 10:58

你看我這個寫的對不對

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齊紅老師 解答 2023-06-16 11:04

你的分錄不對 我給你的分錄是最基礎(chǔ)的 你看看

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2023-06-16
附表四的實際抵扣金額不要填寫。
2023-06-05
您好,正在為您解答請稍候。
2023-05-10
你好,你的憑證里沒有反應(yīng)損益結(jié)轉(zhuǎn)的業(yè)務(wù),結(jié)轉(zhuǎn)問交增值稅沒問題
2020-04-07
可以的,可以這么做的。
2023-10-30
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