你好; 你就按照你每月繳費(fèi)明細(xì)表 扣的金額去做即可; 不管基數(shù)?
老師,給員工交社保按當(dāng)?shù)刈畹突鶖?shù)繳納,做工資表的時(shí)候也沒(méi)代扣個(gè)稅和社保。 等于是工資和獎(jiǎng)金提成做工資表發(fā)放, 但是單位部分社保、個(gè)人部分社保和個(gè)稅,都是企業(yè)承擔(dān)了。直接公司銀行扣款繳納。這樣我認(rèn)為會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)。工資基數(shù)一定是包含個(gè)人部分社保和個(gè)稅的,這部分沒(méi)有算在工資基數(shù)前,會(huì)少交參保金,影響下一年度的社?;鶖?shù)。工資總額也會(huì)影響企業(yè)所得稅匯算清繳的職工福利費(fèi)等比例計(jì)算。 是工資表的基數(shù)不對(duì)。一定會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)吧。工資表中基數(shù)應(yīng)把個(gè)人社保和個(gè)人承擔(dān)的個(gè)稅算在工資表基數(shù)前合計(jì)成總數(shù)。
我這里遇到個(gè)特別的情況 就是現(xiàn)在七月調(diào)了基數(shù), 可是人事還沒(méi)調(diào)好就扣款了,(人事負(fù)責(zé)截圖的那些數(shù)據(jù),社保公積) 然后為了讓7月的繳費(fèi)基數(shù)是體現(xiàn)調(diào)整后的,人事核算工資的時(shí)候現(xiàn)在吧那些調(diào)整基數(shù)了的人員,比如,多交了的就從個(gè)人部分扣回來(lái)給回單位,少交的就對(duì)應(yīng)處理, 我現(xiàn)在不知道做個(gè)稅扣繳模板,要取哪里的數(shù),。如果取人事調(diào)整1的數(shù),導(dǎo)入個(gè)稅系統(tǒng)顯示超過(guò)上限。如果取社保公積金網(wǎng)頁(yè)導(dǎo)出來(lái)的數(shù),就跟工資表對(duì)不上 那現(xiàn)在這個(gè)模板得怎么做呀
老師您好,想問(wèn)一下,我們是海南的社保,就是別的單位一個(gè)員工3月底離職,這個(gè)月要加入我公司社保,她在上個(gè)公司3月份社保為1411.33元(其中:個(gè)人部分412.21元,單位部分999.12元),然后她這個(gè)繳費(fèi)基數(shù)不是3925.8吧?我算了半天不知道她繳費(fèi)基數(shù)是啥
老師好,上海這邊個(gè)人和公司合計(jì)按照最低繳費(fèi)基數(shù)繳納社保的金額是2461.7元。老板說(shuō)把他工資直接做成2461.7元,他說(shuō)他就交個(gè)社保,工資按照這個(gè)報(bào),然后正好扣社保了。這樣也行嗎?
老師,社保局上月基數(shù)上調(diào)了,但是我單位上月就提前申報(bào)扣款繳費(fèi)了,到了這個(gè)月社保系統(tǒng)上調(diào)的基數(shù)自動(dòng)更新了,我公司正常申報(bào)了,我是想問(wèn)上月上調(diào)的部分我公司沒(méi)有按最新的基數(shù)報(bào),這個(gè)月按最新的基數(shù)報(bào)了,上月的基數(shù)和最新的基數(shù)有差額,這種情況我公司需要補(bǔ)上月的嗎?
我們公司租一個(gè)個(gè)人的房子寫字間,我們?nèi)ザ悇?wù)局代開租賃發(fā)票,是馬上就會(huì)在稅務(wù)局現(xiàn)場(chǎng)代扣代繳嗎
個(gè)體工商年報(bào),用電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照登錄,為什么是這個(gè)頁(yè)面
老師,我們是運(yùn)輸公司,公司租用個(gè)人的車輛,如果司機(jī)個(gè)人去代開租賃費(fèi)發(fā)票給公司了,司機(jī)個(gè)人給我們開車,是否也要去代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票給我們,還是可以做工資薪金申報(bào)個(gè)稅。
老師,收到稅務(wù)局如下短信是什么意思? 尊敬的納稅人(XX公司): 如您委托稅務(wù)中介機(jī)構(gòu)代為辦理涉稅業(yè)務(wù),為厘清各方責(zé)任,保護(hù)您的權(quán)益、安全,督促涉稅中介公司提高納稅申報(bào)質(zhì)量,請(qǐng)貴公司按要求完成以下事項(xiàng):務(wù)必要求中介在電子稅務(wù)局上傳委托代理協(xié)議,之后您需要主動(dòng)登錄電子稅務(wù)局確認(rèn)協(xié)議有效;務(wù)必要求涉稅中介通過(guò)代理通道辦理貴公司的增值稅申報(bào),貴公司可通過(guò)電子稅務(wù)局自查本公司增值稅申報(bào)表下方是否顯示代理人名稱等信息,若顯示自行申報(bào)且沒(méi)有代理人信息,則需通知涉稅中介機(jī)構(gòu)更正增值稅申報(bào)方式為代理通道申報(bào),一般納稅人需更正的屬期為2024年12月—2025年4月、小規(guī)模納稅人需更正的屬期為2024年第四季度至2025年第一季度,以上工作需要在5月23號(hào)之前完成。
前年有一個(gè)客戶付款時(shí)雙方同意少付了28000,有協(xié)議,當(dāng)時(shí)入賬時(shí)這筆費(fèi)用忘了入賬,現(xiàn)在怎么補(bǔ)救?
老師,你好!想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,我們本年報(bào)廢了一輛車,之前年度已經(jīng)計(jì)提完折舊,我們2024年拉去報(bào)廢了,沒(méi)有收益,直接按賬面凈殘值100元轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出了。那么我需要填報(bào)A105090固定資產(chǎn)損失那一欄次嗎?如果要,我具體則在哪一列填寫呢?謝謝!
進(jìn)出口退稅課程有實(shí)操的登錄入口進(jìn)行實(shí)操練習(xí)嗎?
老師關(guān)稅920000 關(guān)稅稅率下面8百分之 繳納增值稅怎么算 就是他說(shuō)關(guān)稅920000 最下面出來(lái)個(gè)關(guān)稅稅率8
老師,老師,這我截圖的這一題,第八題C選項(xiàng)中間那個(gè)計(jì)算,10×1000×2×0.5。這個(gè)二表示的是啥呀?我看那個(gè)選項(xiàng),我我是猜的出來(lái)是選這個(gè),但是,這部分是從量計(jì)增的計(jì)算方法。然后這個(gè)二是從哪里來(lái)的,我都不太明白。是雙倍的意思嗎?
老師:請(qǐng)問(wèn),個(gè)人出租房子給公司辦公司,房東去代開發(fā)票的話需要繳納什么稅?稅率是多少?
老師主要是他5月份扣我的個(gè)人社保就是根據(jù)基數(shù)3718扣得,問(wèn)題是5月份社保還有一行是我的差額調(diào)整,也就是說(shuō)他把我4月份的基數(shù)調(diào)成3718,那我也多交了錢
你好;? ?每年6-7月都會(huì)調(diào)一次基數(shù)的;? 所以你就按你繳費(fèi)表的金額來(lái)做科目即可??
老師那這個(gè)和工資表對(duì)不上了,老師我對(duì)社保這個(gè)分錄很煩惱,老師你具體說(shuō)一下你是怎么做的
你好; 不看工資; 看你實(shí)際的繳費(fèi) 表里面的單位和個(gè)人金額來(lái)掛科目 ; 也不看基數(shù)
老師我要是公司正常交社保真的可以按照你的來(lái),但是公司現(xiàn)在4個(gè)月都不交社保了,我都不知道怎么做賬了,老師那也不能他不交你就不計(jì)提把
經(jīng)常拖社保,不止是今年,所以這個(gè)按老師的方法肯定不太好
你好; 你現(xiàn)在按月計(jì)提單位社保; 按月繳納? (你說(shuō)的拖欠是 延遲繳納; 你按照繳納的金額做賬; 如果計(jì)提有問(wèn)題去調(diào)整科目即可 ; 這 )