同學(xué)你好 結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以了
老師,我想問下 在用友軟件上做賬,月末做長期待攤費(fèi)用。是不是 借:銷售費(fèi)用/管理費(fèi)用,貸:長期待攤費(fèi)用 而不是 貸:累計(jì)攤銷??
月末結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用后,發(fā)現(xiàn)本月尚有一筆應(yīng)計(jì)入管理費(fèi)用的期初余額為24000的長期待攤費(fèi)用未攤銷的分錄怎么寫
長期待攤費(fèi)用有一個店面裝潢費(fèi)用,店面搬遷了,待攤費(fèi)用還有余額怎么處理
老師,長期待攤費(fèi)用~裝修費(fèi),分?jǐn)偟臅r候分錄怎么做,可不可以借管理費(fèi)用~攤銷費(fèi)或長期待攤費(fèi)用 貸 長期待攤費(fèi)用~裝修費(fèi)?
老師,店賣掉了,長期待攤費(fèi)用,銷售費(fèi)用,管理費(fèi)用期末余額怎么處理,會計(jì)分錄是什么?
老師,債務(wù)擔(dān)保發(fā)生時,借:營業(yè)外支出 貸:預(yù)計(jì)負(fù)債 當(dāng)期應(yīng)該納稅調(diào)增,納稅調(diào)增做賬務(wù)處理是計(jì)入遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
會計(jì)怎么和出納對賬?月末
老師,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系對不上,當(dāng)年有做過以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實(shí)物的這個題嗎?謝謝
請問老師6000和2000哪里來的,不是先沖減股權(quán)投資賬面價值4000,再沖減應(yīng)收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費(fèi)基數(shù)最低是多少
街道委托勞務(wù)公司修鄉(xiāng)村公路,一開始 材料款做的代收代付,發(fā)票又是開給勞務(wù)公司,這個有沒有問題? 街道撥付給勞務(wù)公司材料款,勞務(wù)公司沒開票給街道,這樣行的通嗎? 現(xiàn)在街道要求勞務(wù)公司 材料款也要開票給街道,前面的賬怎么調(diào),調(diào)了補(bǔ)交稅 可以嗎?
老師,債務(wù)擔(dān)保在計(jì)提時,借:營業(yè)外支出20,貸,預(yù)計(jì)負(fù)債20,這時應(yīng)納稅所得額是要調(diào)增的,假設(shè)會計(jì)利潤100,借:所得稅費(fèi)用25,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅30這個怎么做呢,實(shí)際發(fā)生時確認(rèn)這個損失該咋做
為什么資料2要對應(yīng)交稅費(fèi)調(diào)整,資料3不用對應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)行調(diào)整
商貿(mào)企業(yè)會計(jì)分錄及稅法文件
會計(jì)分錄怎么做
同學(xué)你好 借本年利潤 貸管理費(fèi)用銷售費(fèi)用等科目
長期待攤費(fèi)用的會計(jì)分錄呢
一塊結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以了
借:本年利潤? 貸:長期待攤費(fèi)用?
嗯 這樣操作就可以了
老師,店鋪賣掉,應(yīng)收賬款,其他應(yīng)付款怎么做會計(jì)分錄呀?