你好 ①2015年年末計(jì)提壞賬準(zhǔn)備 借:信用減值損失,貸:壞賬準(zhǔn)備 ②2016年11月確認(rèn)壞賬損失 借:壞賬準(zhǔn)備,貸:應(yīng)收賬款 ③2016年年末計(jì)提壞賬準(zhǔn)備 借:信用減值損失,貸:壞賬準(zhǔn)備 ④2017年5月收回上年已核銷的賬款 借:銀行存款,貸:壞賬準(zhǔn)備 ⑤2017年年末計(jì)提壞賬準(zhǔn)備編輯會(huì)計(jì)分錄 借:信用減值損失,貸:壞賬準(zhǔn)備
甲公司2014年末,開(kāi)始計(jì)提壞賬準(zhǔn)備,采用應(yīng)收賬款余額比例法,計(jì)提比例5%。2014年末,應(yīng)收賬款余額為100萬(wàn)元;2015年3月發(fā)生壞賬損失3萬(wàn)元,年末為120萬(wàn)元;2016年2月收回壞賬4萬(wàn)元,年末為180萬(wàn)元。試做出2014-2016年相關(guān)會(huì)計(jì)處理。(會(huì)計(jì)分錄以萬(wàn)元為單位) 2014年末: 實(shí)際計(jì)提壞賬準(zhǔn)備金額= 2015年3月份發(fā)生壞賬損失: 2015年末: 實(shí)際計(jì)提壞賬準(zhǔn)備金額= 2016年2月份已轉(zhuǎn)銷的壞賬又收回: 2016年末: 實(shí)際計(jì)提壞賬準(zhǔn)備金額=
某企業(yè)從2016年開(kāi)始計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。2016年年末應(yīng)收賬款余額為1000000元,提取壞賬準(zhǔn)備的比例為5%。2017年11月發(fā)生壞賬損失為60000元,其中甲單位50000元,乙單位10000元,2017年年末應(yīng)收賬款余額為1300000元;2018年6月收回于2017年11月發(fā)生的壞賬10000元,2018年年末應(yīng)收賬款余額為1200000元。要求:計(jì)提每年的壞賬準(zhǔn)備并做相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。
某公司2017年起采用應(yīng)收款項(xiàng)余額百分比法”計(jì)提壞賬準(zhǔn)備,計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的比例為5%。2017年初“壞賬準(zhǔn)備”賬戶無(wú)余額,2017年末應(yīng)收款項(xiàng)余額為50萬(wàn)元。2018年8月確認(rèn)壞賬5萬(wàn)元,10月收回已核銷壞賬2萬(wàn)元,20x8年末應(yīng)收賬款余額為60萬(wàn)元。求:2018年末調(diào)整計(jì)提壞賬準(zhǔn)備(編制的會(huì)計(jì)分錄)
某企業(yè)2014年末應(yīng)收余額30萬(wàn)按0.4%提壞賬準(zhǔn)備,2015年5月發(fā)生壞賬為1.5萬(wàn)元;2015年末應(yīng)收余額為20萬(wàn)元;2016年末年初應(yīng)收余額為10萬(wàn),2017年3月,又收回曾確認(rèn)的壞賬1.5萬(wàn)元。要求:編制如下會(huì)計(jì)分錄:(1)2014年末提取壞賬準(zhǔn)備。(2)2015年5月發(fā)生壞賬。(3)2016年末提取壞賬準(zhǔn)備。(4)2017年3月,又收回曾確認(rèn)的壞賬。
1.某企業(yè)從2014年年末開(kāi)始采用應(yīng)收款項(xiàng)余額百分比法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備,壞賬準(zhǔn)備計(jì)提比率為3%。2014年年末應(yīng)收款項(xiàng)余額為600000.00元2015年9月確認(rèn)無(wú)法收回應(yīng)收賬款20000.00元2015年年末應(yīng)收款項(xiàng)余額為600000.00元.2016年4月確認(rèn)無(wú)法收回應(yīng)收賬款12000.00元2016年年末應(yīng)收款項(xiàng)余額為600000.00元.2017年8月已確認(rèn)為壞賬損失的8000元應(yīng)收賬款又收回.2017年年來(lái)應(yīng)收款項(xiàng)余家為400000.00元2018年年末應(yīng)收款項(xiàng)余額為0元
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過(guò)香港公司在跨境電商平臺(tái)售賣,有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問(wèn)一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對(duì)于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
開(kāi)了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開(kāi)到我公司名下,年收入二十多萬(wàn),電費(fèi)卻有7萬(wàn)多,銷售的實(shí)際應(yīng)是2萬(wàn)多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
群里有個(gè)文件打不開(kāi),問(wèn)了幾天了,這個(gè)不能重新發(fā)一遍嗎
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬(wàn)元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫(kù)存商品減少一萬(wàn)?科目怎么會(huì)用到庫(kù)存商品?
老師想問(wèn)一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒(méi)辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來(lái)的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說(shuō)一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問(wèn)一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請(qǐng)問(wèn)開(kāi)戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來(lái)票最遲什么時(shí)候要重新入賬
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎?報(bào)銷但是沒(méi)有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎?