委托加工應稅消費品,受托方那里只代收代繳消費稅,不代收增值稅
老師您好,我想問問委托加工的業(yè)務,受托方是要代收代繳消費稅,受托方收到加工費的同時也要收增值稅,這個增值稅不屬于代收代繳吧?我可以理解為消費稅的納稅人是委托方,而增值稅的納稅人是受托方嗎?感謝老師的幫助!
老師,您好,消費稅委托加工,以高于受托方的計稅價格出售的,按規(guī)定繳納消費稅,準許扣除已代收代繳的。 我想問下,為什么會不以高于受托方的計稅價格出售呢?受托方的計稅價格不就是委托方庫存商品的成本嗎?出售為了賺錢不是都會高于這個價格嗎?是我哪里理解錯了嗎?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在委托一般納稅人代銷產品,那消費者如果要求開發(fā)票的話,是由我們來開還是代銷方來開呢?中間的增值稅差額怎么辦?
下列稅金中,應計入存貨成本的有()。A由受托方代收代繳的委托加工物資直接用于對外銷售的商品負擔的消費稅(銷售價格不高于委托加工環(huán)節(jié)消費稅計稅價格)B由受托方代收代繳的委托加工物資繼續(xù)用于生產應納消費稅的商品負擔的消費稅C進口原材料交納的進口關稅D小規(guī)模納稅企業(yè)購買原材料交納的增值稅
老師您好!請問,委托加工業(yè)務的時候,我們取得增值稅進項稅發(fā)票。同時我們交了那一個消費稅,由受托方代扣代繳。那我們在這個環(huán)節(jié)當中,我們還要交城建稅跟那個教育費附加嗎?
老師,我是半路交接的公司,7月份開始用另一個軟件做賬出的資產負債表和利潤表。然后按照咱們快賬老師教的,資產負債表的期初數(shù)我是按照6月30號的期末數(shù)錄進來的,那我9月份報這個資產負債表的時候,它跟前兩個季度的資產負債表那個期初數(shù)不一樣的,這樣報可以嗎?
老師好,請教一下物業(yè)公司代收商鋪租賃費,會計賬務處理及稅務處理
老師,早上好。7月23注冊的公司做了稅務登記。8月用什么什么稅種嘛?小規(guī)模納稅人
如何查找公司成立后所有的進項票,
老師,合同上需要怎么約定,才能確認對方收到貨檢驗了貨物確認收貨,我們實現(xiàn)銷售收入呢
為什么3和4不能像1和2一樣解題
客戶少大0.99不給了,也沒什么文件,我們得怎么處理?
擔保協(xié)議簽字但身份信息寫錯,擔保合同有效嗎?
境外分公司的盈利,交過當?shù)厮枚惡?,匯回中國,屬于總公司什么類型所得?
老師好,房地產企業(yè)成立不足三十六個月,可以增值稅留抵退稅嗎
委托代銷
比如我們生產好了委托別人給我們銷售,那我們如何交消費稅
你們銷售什么, 這個不是委托加工
比如這個
那其他應稅消費品呢,怎么處理
納稅人生產、批發(fā)電子煙的,按照生產、批發(fā)電子煙的銷售額計算納稅。電子煙生產環(huán)節(jié)納稅人采用代銷方式銷售電子煙的,按照經銷商(代理商)銷售給電子煙批發(fā)企業(yè)的銷售額計算納稅。納稅人進口電子煙的,按照組成計稅價格計算納稅。
我知道,但是比如其他應稅消費品委托代銷是怎么處理
比如我公司現(xiàn)在生產出來一批高檔化妝品,然后委托外公司幫我銷售一下,那么怎么處理
一樣的性質是你公司銷售給委托外公司的銷售額計算納稅
其實也就是相當于移送環(huán)節(jié)征對吧,然后是以我們移送的銷售額去交稅,而不是以對方銷售的銷售額交,是吧?
那為什么這個電子煙的不一樣
你好,是一樣的,你再認真看
電子煙跟那個不一樣吧?一個是移送價格,一個是委托方銷售價格
消費稅委托代銷是按照代銷方的銷售價格繳納消費稅,是委托方收到代銷清單時繳納,是單一環(huán)節(jié)的
是不是這樣
也就是說委托代銷相當于在生產銷售環(huán)節(jié)納稅,只不過說是別人幫我們銷售,然后以別人的銷售價來交稅
老師,是不是
對的同學是這樣的
謝謝老師,老師您辛苦了
不用客氣祝你生活愉快