你好,你看下所屬期是幾月份,如果是七月份的話,你申報七月份的增值稅可以抵扣
我7月份異地涉稅預(yù)繳了稅,然后8月申報的時候沒有填進(jìn)去,請問現(xiàn)在9月 怎么去補(bǔ)呢
老師,我7月底在異地預(yù)繳了稅,但是我7月報稅的時候沒有在報表中填寫異地預(yù)繳這個表,我7月沒開票異地的發(fā)票,我在7月份開了50萬發(fā)票,交了這個開票的稅款,然后8月份開了異地的發(fā)票,請問這個異地預(yù)繳的稅能不能在8月份給報的,就是9月15號之前報稅的
異地預(yù)繳 建筑行業(yè),7月先開了發(fā)票,8月份己申報完成后,8月份預(yù)繳稅款的時候,所屬期直接是7月1-7月30號, 我8月后來又開了發(fā)票, 同一項目,8月預(yù)繳了稅款, 我現(xiàn)在要申報8月份的,,申報表上只顯示我8月份預(yù)繳的稅款, 沒有7月份預(yù)繳的金額,自己塡上去,又過不了 老師,這種情況怎么處理
7月份申報異地預(yù)繳的稅費,預(yù)繳的稅費什么時候可以經(jīng)營地申報時抵掉?7月份還是8月份
異地工程項目總體的報稅繳費一般流程是什么? 6月份開的工程發(fā)票,7月份在項目地電子稅務(wù)局申報了。是不是要異地電子稅務(wù)局繳費了,才可以回注冊地電子稅務(wù)局申報全部的稅,然后才抵扣掉異地預(yù)繳的這筆稅費
公司章程在哪里查詢一下
廠里給別客戶加工了一批成品,用的客戶的原材料,用了我們一部分輔料,加工完成加工費客戶用私戶把錢打在公司公戶上,這個怎么處理,是給客戶開票嗎?怎么處理收到的這筆錢
老師你好,老板有意要減資,注冊資本認(rèn)繳500萬,A股東自然人占51%,認(rèn)繳255萬,已實繳168萬;B股東法人股占49%,認(rèn)繳245元,已實繳50萬?,F(xiàn)在要把兩個股東的認(rèn)繳部分減資減掉,注冊資本只保留兩個股東實繳部分218萬,這樣減資后A股東就變成占股77%,B股東23%。資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤是負(fù)數(shù)23萬。這樣減資可以嗎,有風(fēng)險嗎,需要交那些稅?這樣減資后股東的比例就變了,這屬于股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎?可以只做減資嗎?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬。現(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔(dān),該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時a在稅務(wù)平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
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6月初開的異地工程票,老師說可以7.15前申報異地預(yù)繳,7月初申報。那這個到時可以跟7.15經(jīng)營地申報的稅抵掉嗎?
可以的,這個也是可以抵扣的
嗯,老師,那就是6月初開的異地工程票,7.15征稅期前異地申報預(yù)繳,7.15經(jīng)營地申報時,抵扣異地預(yù)繳的這部分稅款。 第一次接觸異地工程發(fā)票,今天6.15是本月征稅期最后一天,很怕自己眼睜睜錯過異地預(yù)繳。需要老師的對申報流程的肯定。
還有,外經(jīng)證什么時候開通適合?還沒去開通外經(jīng)證,這個異地項目這個月,第一次開票出去。
這個沒有研究過的,你可以問一下其他老師的
那這個老師確認(rèn)下哈。 6月初開的異地工程票,7.15征稅期前異地申報預(yù)繳,7.15經(jīng)營地申報時,抵扣異地預(yù)繳的這部分稅款。
是的,這個是可以確認(rèn)的