你好,你是借方負(fù)數(shù),還是貸方負(fù)數(shù)?

老師,應(yīng)收賬款重分類(lèi)調(diào)整后 應(yīng)收賬款重分類(lèi)分錄余額和審定數(shù)怎么填列?
其他應(yīng)付款負(fù)值重分類(lèi)調(diào)整是什么意思?怎么調(diào)整呢?
調(diào)整報(bào)表,應(yīng)收帳款應(yīng)付賬款為負(fù)數(shù),我該怎么調(diào)整為正數(shù),怎么做分錄
喜洋洋公司2021年的銷(xiāo)售額為1500萬(wàn)元,凈利為280萬(wàn)元,資產(chǎn)總額為2000萬(wàn)元。注冊(cè)會(huì)計(jì)師老孫在對(duì)該公司的2021年度報(bào)表審計(jì)時(shí),發(fā)現(xiàn)了以下問(wèn)題:(1)審計(jì)人員清點(diǎn)現(xiàn)金,發(fā)現(xiàn)短缺700元;(2)資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款項(xiàng)目金額為900萬(wàn)元,應(yīng)收賬款總賬為借方余額900萬(wàn)元,而應(yīng)收賬款明細(xì)賬中有三家客戶的余額為貸方余額,分別為50萬(wàn)元、60萬(wàn)元和90萬(wàn)元,該企業(yè)沒(méi)有預(yù)收賬款項(xiàng)目;(3)該公司長(zhǎng)期借款12月份應(yīng)計(jì)利息10萬(wàn)元尚未入賬;請(qǐng)問(wèn)注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)以上問(wèn)題應(yīng)采取何種對(duì)策?如果需要的話,請(qǐng)編制相應(yīng)的調(diào)整或重分類(lèi)分錄。針對(duì)第一個(gè)問(wèn)題,注冊(cè)會(huì)計(jì)師認(rèn)為700元短款金額不大,要求(1)__墊賠。(寫(xiě)相關(guān)崗位名字)針對(duì)第二個(gè)問(wèn)題,注冊(cè)會(huì)計(jì)師認(rèn)為三個(gè)應(yīng)收賬款明細(xì)賬戶貸方金額為200萬(wàn)元,屬于重大金額,應(yīng)當(dāng)編制(2)_調(diào)整分錄(提示:寫(xiě)重分類(lèi)或者是賬項(xiàng))將其列入負(fù)債類(lèi)(3)___項(xiàng)目。針對(duì)第三個(gè)問(wèn)題,注冊(cè)會(huì)計(jì)師認(rèn)為應(yīng)編制調(diào)整分錄,并相應(yīng)的調(diào)整報(bào)表項(xiàng)目,借記(4)_項(xiàng)目,貸記(5)__項(xiàng)目,調(diào)整金額為10萬(wàn)元
應(yīng)收賬款為負(fù)130萬(wàn)元,應(yīng)該怎么寫(xiě)重分類(lèi)調(diào)整分錄
雙抬頭報(bào)關(guān)單可以正常退稅嗎
綜合題 ,屠某屬于虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票,怎么理解?說(shuō)的詳細(xì)點(diǎn)
為什么總聽(tīng)一些人說(shuō),發(fā)現(xiàn)金不用交個(gè)稅,是怎么個(gè)回事,那天我運(yùn)營(yíng)總監(jiān)說(shuō)提現(xiàn)金出來(lái)給獎(jiǎng)勵(lì)主播,主播不是我們的員工,我說(shuō)要開(kāi)發(fā)票申報(bào)個(gè)稅,他說(shuō)發(fā)現(xiàn)金不需要發(fā)票,然后我回去的跟我朋友說(shuō)這個(gè)事,我朋友說(shuō)他們公司以前發(fā)現(xiàn)金不交個(gè)稅的,所以我不知道他們?yōu)槭裁凑f(shuō)給現(xiàn)金不用發(fā)票不用報(bào)稅
小規(guī)模納稅人采用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,上季度收入發(fā)票金額多開(kāi)了,這季度沖掉改成正確的金額,財(cái)稅該如何處理
一般納稅人公司1688平臺(tái)的銷(xiāo)售額一季度只有7萬(wàn)元,是不是免征增值稅呢
老師,碰上說(shuō)話沖強(qiáng)勢(shì)的人,怎么辦
老師一般納稅人制造業(yè),出口免稅商品,免稅商品對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額可以全額抵扣嗎?對(duì)應(yīng)的賬務(wù)處理怎么做呢?
老師,7-9月所得稅彌補(bǔ)了虧損,那還需做賬嗎
老師公司有一些通行費(fèi)發(fā)票,然后不想入賬也不想抵扣,在稅務(wù)局上勾選不抵扣原因怎么寫(xiě)
綜合題,購(gòu)買(mǎi)發(fā)票,填好金額,這屬于虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票嗎?


對(duì)期末進(jìn)行審計(jì)時(shí),發(fā)現(xiàn)應(yīng)收賬款為負(fù)數(shù),應(yīng)該怎么把他做調(diào)整,變成正數(shù)
你好,記入預(yù)收賬款就可以了。 借應(yīng)收賬款,貸預(yù)收賬款
那會(huì)計(jì)分錄金額寫(xiě)負(fù)數(shù)還是正數(shù)呢
你好,這個(gè)是寫(xiě)正數(shù)。