你好,具體的什么問題的?
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報的時候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費期限不應該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報的時候稅款所屬期填錯了嗎?請老師指教呢
老師,我想請教一下,我的預收賬款不平,應該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請教一下
個稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請問一下,申請出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個電子口岸卡是嗎?那要怎么申請呢?個體戶可以申請這個備案嗎?
老師你好。請問25年1月補繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險,匯算清繳算24年還是25年
個稅除了在個稅APP能查看交沒交費。電子稅務局里能看到嗎?
匯算清繳后補繳的稅款應該如何做賬,是否影響利潤
匯算清繳后補繳的稅款應該如何做賬
員工報銷汽車加油費發(fā)票 怎么規(guī)避風險
就是這個,我們收到無償劃轉(zhuǎn)和售賣大棚鋼架分錄怎么寫
具體的固定資產(chǎn)清理的給你寫了。
沒明白序號2是賣掉了。賣了52100
對的是的,第二個是處置收入
處置收入分錄咋寫啊
借銀行存款, 貸固定資產(chǎn)清理應交稅費,這個就是。
我上面寫的那三個分錄,第一個是把你的折舊和固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)出差額放到了固定資產(chǎn)清理,第二個就是處置收入,第三個是結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理。
這樣寫的對不對啊,分錄有沒有錯誤啊
當月贈送,當月銷售的,沒有折舊的可以。
下面寫的和計算的都正確嗎,麻煩老師幫我看下
計算的數(shù)據(jù)我沒有看 你是一般納稅人還是小規(guī)模的。
這家公司是小規(guī)模,麻煩老師幫我算下寫的對不對
第三個分錄修改一下,這個固定資產(chǎn)清理是借方和貸方的差額。
不是第三個分數(shù)是第四個分錄最后一個
麻煩老師幫我看下也幫我看下算的對不對,我這邊不大懂
金額對 借營業(yè)外支出,貸、固定資產(chǎn)清理也是這個。
這個怎么區(qū)分呢
你看固定資產(chǎn)清理的余額在借方,有余額的,你就轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出,如果是貸方余額的,就結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。
你這個就是處置虧損。
這個需要和那個小規(guī)模不超過30萬是加在一起嗎
你好是的,是這么做的。