您好,這個獎金用 應(yīng)付職工薪酬-獎金 就可以了,不用把發(fā)給誰寫在科目里,您想如果公司1000個咋辦啊, 計提 借銷售費用-工資3000 銷售費用-獎金2000 貸應(yīng)付職工薪酬-工資3000 應(yīng)付職工薪酬-獎金2000 支付給員工工資 借應(yīng)付職工薪酬3000 貸銀行存款-本公司3000 借應(yīng)付職工薪酬-獎金2000 貸銀行存款-本公司2000
老師,您好。請問小微企業(yè)只有兩名員工。每個月10號公司會先申報并支付公積金費用:10號支付公積金: 借; 管理費用-職工住房公積金:借:其他應(yīng)收款-職工住房公積金;貸:銀行存款。 因為資金緊張,社保費公司暫時沒有支付,還在欠著。計提社保費:管理費用-社保費(單位部分),貸:應(yīng)付職工薪酬-社保費(單位部分); 月底計提工資時:計提:借-管理費用-職工薪酬;貸:其他應(yīng)收款-社保費(個人部分);貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資。 等到發(fā)工資時:借:應(yīng)付職工薪酬;貸:其他應(yīng)收款-公積金(個人部分);貸:銀行存款;請問這樣記錄對嗎?還是月底計提公資時就要把公積金個人部分一起記錄? 感謝您的解答!
郭老師,公司獎勵優(yōu)秀員工手機(jī)一部,價值2000元,首先這個賬務(wù)處理計提時 借:銷售費用-福利費2000 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費2000,支付費用時 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費2000 貸:庫存現(xiàn)金2000 然后申報個稅時應(yīng)發(fā)工資比如3000加手機(jī)費用2000,合計5000,那么做工資表時,問題1我上面的分錄對嗎?問題2:我這購買的手機(jī)費用2000元可要做到工資表里體現(xiàn)呢?
4月5月不知道有提成這事 突然間通知讓算4月提成 按2000塊分 負(fù)責(zé)人1500 財務(wù)500 現(xiàn)在公司只有這2人 本公司屬于分公司沒錢剛成立 每次都是問總部要錢 需要還錢 這怎么寫會計分錄合適,計提工資是應(yīng)發(fā)工資借銷售費用工資3000貸應(yīng)付職工薪酬工資3000,還需要寫啥會計分錄嗎?
4月5月不知道有獎金這事 突然間通知讓算4月獎金 按2000塊分 負(fù)責(zé)人1500 財務(wù)500 現(xiàn)在公司只有這2人 本公司屬于分公司沒錢剛成立 每次都是問總部要錢 需要還錢 這怎么寫會計分錄合適,當(dāng)時4月和5月只計提了應(yīng)發(fā)工資 計提:借銷售費用工資3000 貸應(yīng)付職工薪酬工資3000, 現(xiàn)在6月份了,也是只計提了應(yīng)發(fā)工資3000,不過明天發(fā)5月份的工資,已經(jīng)把2000獎金算在這次工資里了,明天就能收到獎金了,需要寫啥會計分錄嗎?收到工資和獎金寫啥分錄?
4月5月不知道有獎金這事 突然間通知讓算4月獎金 按2000塊分 負(fù)責(zé)人1500 財務(wù)500 現(xiàn)在公司只有這2人 本公司屬于分公司沒錢剛成立 每次都是問總部要錢 需要還錢 這怎么寫會計分錄合適,當(dāng)時4月和5月只計提了應(yīng)發(fā)工資 計提:借銷售費用工資3000 貸應(yīng)付職工薪酬工資3000, 現(xiàn)在6月份了,也是只計提了應(yīng)發(fā)工資3000,不過明天發(fā)5月份的工資,已經(jīng)把2000獎金算在這次工資里了,明天就能收到獎金了,需要寫啥會計分錄嗎?收到工資和獎金寫啥分錄? 摘要:計提 借銷售費用應(yīng)發(fā)工資3000+獎金2000 貸應(yīng)付職工薪酬應(yīng)發(fā)工資3000+獎金2000 摘要:支付給員工工資 借應(yīng)付職工薪酬3000 貸銀行存款-本公司3000 借應(yīng)付職工薪酬-獎金員工A1500 應(yīng)付職工薪酬-獎金員工B1500 貸銀行存款-本公司2000 對嗎?
銀行當(dāng)月直接從賬戶扣款的短信服務(wù)費,發(fā)票下月才能申請,請問當(dāng)月幾扣款和下月收到發(fā)票如何做帳
我們家企業(yè)24年第3季度成立,3季度所得稅季度報表季初資產(chǎn)為10萬元,季末資產(chǎn)也是10萬元。 在3季度資產(chǎn)負(fù)債表中,年初資產(chǎn)數(shù)是報0還是報3季度季初的資產(chǎn)10萬元這個數(shù)呢?
老師你好!前任會計應(yīng)收票據(jù)21年1-2月份入賬錯誤,我25.4月份發(fā)現(xiàn) 1.我25.4月調(diào)賬 沖21年 那幾號憑證 在做正確的進(jìn)去可以不? 2.直接修改21.1-2月應(yīng)收票據(jù) 所有21-24年明細(xì)重新打印
老師你好,同一個公司,經(jīng)營2個品牌,用的是一個基本戶,怎么做賬務(wù)處理?
老師你好運輸公司核算的成本都是什么項目
你好,原料采購無發(fā)票,做了庫存商品,所得稅匯算清繳時是否要做納稅調(diào)增?
老師你好,我們是物流公司,司機(jī)的工資和車輛的折舊,在企業(yè)所得稅匯算清繳的一般企業(yè)成本支出明細(xì)表中,填哪一欄
老師,實收資本怎么實繳?要股東給公司賬戶打款嗎?
老師,今年匯算清繳所得稅時發(fā)現(xiàn)有筆補(bǔ)繳的稅款沒有做賬,當(dāng)時未從對公賬戶扣款,是銀行卡方式支付的,我應(yīng)該怎么處理
老師,比如支付寶的收入提現(xiàn)到銀行有手續(xù)費,也是按沒有扣除手續(xù)費前確認(rèn)收入嗎?
好 我改下 謝謝老師
親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快!