你好1; 是的; 按照1%去繳納的; 減免了2%? ?
小規(guī)模納稅人,3季度普票超過30萬,稅款是按1%交還是按3%交
老師好,小規(guī)模納稅人現(xiàn)在是 增值稅季度銷售額不超過30萬,普票免征增值稅專票按照1%交增值稅,超過30萬,是不是全部按照1%交增值稅?
小規(guī)模普通發(fā)票開了3%,季度超過30萬,繳稅按照3%還是按照1%繳稅
老師你好,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人如果專票+普票開票一個(gè)季度超過30萬,就是要全額交稅了,那這個(gè)全額交稅是不是按如果稅率全部是開1%就按1%的稅率全額來征稅呢
老師小規(guī)模季度超過30萬是不是要全額納稅啊,開普票金額是3%就3交稅是嗎,還是按照1交稅呢
2025-05-1311:23發(fā)布29次瀏覽?齊紅官方答疑老師職稱:注冊會(huì)計(jì)師2025-05-1311:25第一種是確認(rèn)收入時(shí)扣手續(xù)費(fèi),能體現(xiàn)凈額及對利潤影響,但往來款記錄不直觀。第二種先全額確認(rèn),收款時(shí)確認(rèn)費(fèi)用,可清晰反映交易全貌和往來款,但收入與費(fèi)用確認(rèn)時(shí)間有脫節(jié)??梢榔髽I(yè)關(guān)注重點(diǎn)和會(huì)計(jì)政策選擇。老師就是選擇第二種先按沒有扣除費(fèi)用手續(xù)費(fèi)確認(rèn)收入,就是收入和費(fèi)用脫節(jié),因?yàn)槎兑羝脚_收入26號以后的賬月初才到賬,所以就特別麻煩,所以我是不是可以選擇第一種,直接接其他應(yīng)收款950借財(cái)務(wù)費(fèi)用50貸主營業(yè)務(wù)收入1000這樣是不是比較好,做銀行賬的時(shí)候也可以直接按銀行實(shí)際到賬沖減
怎么更正,上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用
報(bào)個(gè)稅,顯示上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請繼續(xù)保持或從一月屬期開始更正
老師,比如抖音平臺的收入1000手續(xù)費(fèi)50我是做(借其他應(yīng)收款950借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)50貸主營業(yè)務(wù)收入1000等收款直接做銀行存款950.貸其他應(yīng)收款950),還是先做借其他應(yīng)收款抖音1000貸主營業(yè)務(wù)收入1000等收款的時(shí)候再做借財(cái)務(wù)費(fèi)用50借銀行存款950貸其他應(yīng)收款1000按那個(gè)做合適
老師,一般納稅人收到一張專票:廣告發(fā)布費(fèi),請問廣告發(fā)布費(fèi)計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目的二級明細(xì)?
老師,平臺的收入,我可以按扣除傭金實(shí)際到賬的金額確認(rèn)收入嗎
老師,一般納稅人收到一張專票:廣告發(fā)布費(fèi),可以認(rèn)證抵扣嗎?廣告發(fā)布費(fèi)計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目的二級明細(xì)?
老師個(gè)體戶注銷符合什么條件才能注銷呀
國際海運(yùn)業(yè)務(wù)是0稅,還是免稅?
小微企業(yè)6稅2費(fèi)減免是指那6稅?
我的票開的3%也是要用1%來開是嗎
你好;? 按照1%去開票發(fā)票的?
老師小規(guī)模公司怎么算出7月份報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候缺不缺成本票啊
你好 ; 你可以考慮用企業(yè)所得稅稅負(fù)率來反推成本發(fā)票的??
不知道怎么推老師,可以詳細(xì)說一下嗎,比如這個(gè)公司2季度銷售47萬,成本票11萬,費(fèi)用票啥的有10萬左右,但是他1季度利潤是負(fù)的,跟這個(gè)有關(guān)系嗎
你好; 比如;? 企業(yè)所得稅應(yīng)交稅 =稅負(fù)率? *不含稅營業(yè)收入? =(收入- 成本 -費(fèi)用 -稅金額)*25%?
如果我看到現(xiàn)在利潤表是負(fù)數(shù)就是不缺票是吧老師
利潤表的凈利潤是負(fù)的
你好;? ?負(fù)數(shù)了說明你都不用繳納了稅費(fèi)了。 說明你成本費(fèi)用多了?
老師他這個(gè)情況,小規(guī)模季度報(bào)的時(shí)候增值稅要按照1%交稅,企業(yè)所得稅不用交稅是嗎,小規(guī)模季度報(bào)是要報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅對嗎
你好1;? ? 企業(yè)所得稅虧損了不繳納; 對的 ;2.? 是的??