你好,開(kāi)的是會(huì)議費(fèi),是不可以計(jì)入?業(yè)務(wù)宣傳費(fèi) 核算的
報(bào)銷(xiāo)。定制宣傳單費(fèi),可以計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用廣告費(fèi)嗎?看有的記錄的業(yè)務(wù)宣傳費(fèi),
企業(yè)所得稅年報(bào),銷(xiāo)售部門(mén)樓盤(pán)開(kāi)盤(pán)發(fā)布會(huì)議禮儀費(fèi)用,是計(jì)入廣告宣傳費(fèi)還是計(jì)入其他里面呢
如圖發(fā)票開(kāi)的是會(huì)議費(fèi),一定要計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用-會(huì)議費(fèi)嗎?可以計(jì)入業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)嗎
請(qǐng)問(wèn)銷(xiāo)售部每個(gè)月召開(kāi)會(huì)議發(fā)生的費(fèi)用可以計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用-會(huì)議費(fèi)嗎
參加行業(yè)慶典并獲獎(jiǎng)的費(fèi)用,可以計(jì)入會(huì)議費(fèi)嗎?還是應(yīng)該計(jì)入宣傳費(fèi)?
老師您好 如果成本里有100萬(wàn)是白條入賬的 那匯算清繳時(shí)是不是這100萬(wàn)要調(diào)增應(yīng)納稅所得額
外貿(mào)企業(yè),出口退稅有2張海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)用于出口退稅,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)增值稅的時(shí)候,這2張進(jìn)口的繳款書(shū)填在哪里
應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅是借方余額,還需要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅嗎?
生產(chǎn)企業(yè)購(gòu)買(mǎi)貨架,計(jì)入哪個(gè)科目合適
老師,高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)費(fèi)用包含不動(dòng)產(chǎn)折舊嗎?能不能加計(jì)扣除
老師,您好~想咨詢(xún)下,紅沖的憑證,針對(duì)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額這塊,一是與之前一樣的科目,紅字。另一種是反方向,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,藍(lán)字。這兩種有什么區(qū)別嗎,哪種是正確的? 第一種 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 紅字 貸:預(yù)付賬款-供應(yīng)商往來(lái)款 紅字 ……………………………… 第二種 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 藍(lán)字 貸:預(yù)付賬款-供應(yīng)商往來(lái)款 紅字
老師物流個(gè)體戶(hù),然后名下有一臺(tái)車(chē) 有ETC成本,但是一直沒(méi)有做賬,我可以做0申報(bào)嗎。
我們屬于檢驗(yàn)檢測(cè)公司,抽檢食品需要先買(mǎi)回抽檢樣品,金額多數(shù)不超過(guò)500元,但是商戶(hù)都是個(gè)體戶(hù)或者小規(guī)模沒(méi)有個(gè)人,他們不給開(kāi)發(fā)票,都開(kāi)的收據(jù)可以入帳嗎?應(yīng)該怎么做賬?
請(qǐng)問(wèn):公司只有勞務(wù)資質(zhì),無(wú)建筑資質(zhì),清包工的業(yè)務(wù),對(duì)方要求開(kāi)建筑服務(wù)工程服務(wù)的發(fā)票,這能開(kāi)嗎?
夫妻離婚,房子由兩人共有,轉(zhuǎn)為一人所有,需要繳納哪些稅費(fèi)
這個(gè)計(jì)入什么費(fèi)用好?這個(gè)是用來(lái)裝小蛋糕之類(lèi)的給參加會(huì)議人員吃的,參會(huì)人員不是員工
你好,給參加會(huì)議人員吃的,可以計(jì)入會(huì)議費(fèi)明細(xì)核算?