你好,你們單位是代收代付的嗎?還是有利潤的?
老師!好!我們公司有一筆業(yè)務(wù)按照正常流程應(yīng)該是一筆電費進(jìn)賬,但是這筆業(yè)務(wù)的付款方是供電局。我們是物業(yè)公司,代收水電費,最后供電局直接在每個月的代收費用里面扣除了相對應(yīng)的用量,請問一下這個要怎樣做賬
老師,我想問下,我們公司是租的房子,每月給物業(yè)公司交了水電費,再由物業(yè)公司匯總交給水電公司,水電公司每月只開一張匯總的發(fā)票給物業(yè)公司,那我們這邊需要水電費發(fā)票做賬,該怎么處理呢?
您好老師,請問一下小規(guī)模納稅人物業(yè)公司,物業(yè)公司自己出租的房屋,并收取租戶的水電費如何做賬, 1.我們是找租戶收取本月的水電費然后開具收據(jù)給租戶。收取電費1.5一度,水費是6元一頓。 繳納電費是1.2一度,水費是4元一頓。 2,收到租戶繳納的水電費由物業(yè)公司繳納供電局,供電局并開局發(fā)票給物業(yè)公司,請問這個應(yīng)該做全不收入,還是做繳納供電局和水電局以后得差額做收入,還是直接走其他應(yīng)付款呢。
請問老師,業(yè)主要求我們寫的名稱寫水電,然后寫多少方多少度,單價是多少。 可我們是物業(yè)公司,這些水電費并不是業(yè)主直接交費給供電局和水務(wù),而是我們物業(yè)公司直接交費后,再向業(yè)主收的水電費,是不是只能開物業(yè)管理費項目?
請問老師,我接手前的會計一直是寫的物業(yè)管理費,我就跟著這個服務(wù)名稱開,現(xiàn)在有個業(yè)主要求服務(wù)名稱開成水電的,要怎么寫服務(wù)名稱?公司是物業(yè)公司,水電費是公司交費到供電局和水務(wù)局,然后收租戶的水電費。我家物業(yè)公司是租戶主的30年使用權(quán),然后再出租的,現(xiàn)在的業(yè)主都是租戶。請老師幫忙寫一下,謝謝!
舊固定資產(chǎn)投資賬面價值和變現(xiàn)價值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實時生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報,
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費用計入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價發(fā)行時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個問題,應(yīng)付債劵溢價發(fā)行時,確認(rèn)初始金額入賬時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計入貸方?面值計入貸方我理解,因為銀行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計入貸方?計入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價值500-45.8=454.2,錯在哪里
請教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進(jìn)了一筆價值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對嗎
收取的這個開了發(fā)票沒有。
沒有利潤,就是一個代收,但是供電局開發(fā)票是總的,這樣是不是自己做一個表,然后按照自用的金額入成本或者費用即可
好,那你走代收代付就可以的。
那電力公司給我們開的電費是總的,那我怎么分我們的來入賬?
借其他應(yīng)收款貸銀行 收到借銀行存款,貸其他應(yīng)收款。
那水電發(fā)票都不入成本費用了嗎?公司自己也有使用啊
自己使用的做管理費用里面的,代收代付的按照上面的來做。
那做管理費用的金額,和發(fā)票的金額不一樣,自己做個表算自己用的多少是吧
可以的,可以這么做的。
那如果是電費有存在差額有利潤的話呢?這個就要怎么做?
你好,你收到的做收入,支付出去的屬于成本。
那我們的物業(yè)費可以是收到多少就多少收入,按收付實現(xiàn)制嗎?
物業(yè)費根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制,企業(yè)都是根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制來做。
這樣的嗎,之前做按收付來做收入的,怎么辦啊
那你現(xiàn)在可以改過來的