您好,是的,這個攤銷表就是記載我們每月攤銷的依據(jù),5月賬務(wù)調(diào)整的表格里也有明細(xì)是怎么調(diào)整的,以后查也知道是怎么回事,如果把1月表改了,這樣表格和賬務(wù)就對不上了,時間長了自己都忘記是怎么調(diào)整5月賬的
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
老師,還有個問題就是,您看下我的這個攤銷表,預(yù)付賬款尚未攤銷的,不能叫殘值嗎?有的老師說,只有固定資產(chǎn)才有殘值。雖然我這個不是要去考慮殘值的,只是一種叫法,就是體現(xiàn)尚未攤銷的金額。那不能叫殘值,那應(yīng)該叫什么呢?
您好,可以這么叫的,還沒有攤銷完嘛,下圖是我從上市公司帶過來的攤銷表,人家也是這樣的表頭
老師,是一年期預(yù)付賬款的攤銷哦。不是長期待攤費用和無形資產(chǎn)的攤銷哦
您好,是一樣的啦,現(xiàn)在新準(zhǔn)則長期待攤不用就是預(yù)付賬款,不喜歡這個??殘值??改“未攤銷余額”
老師,像車位管理費640那個,2022年期初就有7680,本應(yīng)該在2022年就全部攤銷完了的。但是,我在2023年從1月份開始,又接著在攤銷,1-4月每個月又都攤銷了640。請問,像這種情況,我在做今年1月份攤銷表的時候,期初余額那里,我該怎么填?
您好,這個表不要去改動,因為我們?nèi)胭~的金額就是表中數(shù)據(jù),5月也做調(diào)整了,2023年年度是沒有影響了,如果改動了這個表格,時間長了自己都不明白當(dāng)初的分錄金額是咋來的