您好,這個是屬于福利費的了
老師,您好,中秋節(jié)外購月餅發(fā)給員工,做分錄 借:應付職工薪酬—非貨幣性福利 貸:銀行存款 借:管理費用—福利費 貸:應付職工薪酬—非貨幣性福利 但是月餅金額應該計入員工個人工資薪金里,并申報個稅,那這樣月餅金額到底屬于工資薪金了,還是職工福利費呢?
非貨幣性福利計入工資薪金里,還是職工福利費里面呢
老師,您好,公司給員工租房子已付款,借:管理費用—非貨幣性福利 貸:應付職工薪酬—非貨幣性福利 借:應付職工薪酬—非貨幣性福利 貸:銀行存款,對?
非貨幣性福利是算職工福利費可以直接只設職工福利費嗎?把非貨幣性福利記在職工福利費里面?
老師,員工生日福利,分錄:借 管理費用-工資,貸 應付職工薪酬-福利 借應付職工薪酬-福利,貸,現金,這樣對不對。還有,如果是員工吃飯等這種福利,借:管理費用-福利,貸應付職工薪酬-非貨幣性福利,貸應付職工薪酬-非貨幣性福利,貸銀行存款,對不對
老師,出口退稅怎么做
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結轉了的。這個季度我看了一下,我在7-9月應該對應的結轉6-8月的成本才對。9月份的發(fā)票因為是在10月份開具的,9月收入我在10月份確認收入,那9月成本我在9月份就不能結轉了嗎?到下個季度報10-12月的時候才能結轉9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經結轉過了,如果9月成本不結轉的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結轉9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進項票,抵扣了,沒記,可以在9月補記嗎
企業(yè)所得稅申報表工資那個怎么填
老師季度財務報表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個例子。。。。 他想報多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財務費用-10萬 我這個月想調整,財務費用想減少5萬,怎么調賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計算 用32萬還是用兩萬?
現在企業(yè)所得稅申報表,資產損失這里啥意思
請問其他應付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
屬于福利費,需要申報個稅嗎
需要,這個是需要的
老師,這樣的話,個稅系統申報本期收入=工資薪金+非貨幣性福利,對嗎?
嗯對,理解是對的哈
那計算職工教育經費時,計算基數是以會計賬務里計提的全年工資薪金總額還是個稅系統申報的全年收入呢?
這個是屬于個稅系統的收入
非貨幣性福利并入工資薪金一并申報個稅,職工教育經費的扣除限額是以全年工資總額為基數,這個全年工資總額包括這部分非貨幣性福利嗎?
這個是不包括的,沒有非貨幣性這部分
好的謝謝
不客氣的,祝您開心