同學(xué),你好 年收入不滿12萬(wàn)免稅,這個(gè)是特別優(yōu)惠
老師,我們老板有公司,還有個(gè)體戶,還從別的單位取得工資收入,公司的工資一年沒(méi)超過(guò)6萬(wàn),正常申報(bào)個(gè)稅,個(gè)體戶也正常申報(bào)了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅,請(qǐng)問(wèn)那其他幾個(gè)單位發(fā)的工資如何申報(bào)個(gè)稅?假如都不超過(guò)6萬(wàn),有好幾家公司這樣,是在匯算清繳的時(shí)候補(bǔ)嗎?
老師,您好,我想問(wèn)一下,兩個(gè)公司都給我申報(bào)個(gè)稅,年收入共11萬(wàn),不超過(guò)12萬(wàn),匯算清繳時(shí)有補(bǔ)稅金額,但是系統(tǒng)說(shuō)不超過(guò)12萬(wàn)享受免申報(bào),那還需要補(bǔ)稅嗎
根據(jù)相關(guān)規(guī)定,個(gè)人所得稅匯算清繳時(shí)計(jì)算出來(lái)的應(yīng)補(bǔ)交稅款不超過(guò)400元,或年應(yīng)稅收入不超過(guò)12萬(wàn)元,可以選擇免申報(bào) 工資薪資免稅額是6萬(wàn),那剩下的6萬(wàn)是什么?
老師您好,同事辦了個(gè)個(gè)體戶資質(zhì),每月由會(huì)計(jì)公司報(bào)經(jīng)營(yíng)報(bào)表,好像是已經(jīng)扣過(guò)了6萬(wàn)的減免稅額,本人也在工資上班,全年收入5.4萬(wàn),我也在個(gè)稅平臺(tái)申報(bào)工資,今天她下載所得稅APP個(gè)人匯算清繳,系統(tǒng)提示她已經(jīng)減除6萬(wàn),不能再減,所以5.4萬(wàn)工資需要交稅,大概是2900多,想問(wèn)下,政策不是綜合所得不超12萬(wàn),就不用匯算清繳嗎?為啥她這個(gè)需要補(bǔ)繳2900呢?
我想請(qǐng)教下大家,正常個(gè)人所得稅不超6萬(wàn),不交個(gè)稅,我公司有一個(gè)年收入10萬(wàn)多,她點(diǎn)了,免12萬(wàn)的收入,免匯算清繳,也沒(méi)交稅,正常是不超6萬(wàn),還是12萬(wàn)呢?
實(shí)務(wù)考試時(shí),乘號(hào)可以用*表示嗎
老師客戶公司是小規(guī)模給我司要專票,對(duì)兩方都有什么影響
系統(tǒng)監(jiān)控進(jìn)項(xiàng)少銷項(xiàng)多,稅務(wù)局讓帶資料去解釋
銷售空調(diào)并安裝的分錄是啥?
老師,這個(gè)提可以給我講一下嗎?不理解
有留底稅應(yīng)該怎么做賬
出差的打車票可以做交通費(fèi)嗎,可以和差旅費(fèi)分開報(bào)銷嗎
老師,您好,我今天勾選了一張進(jìn)項(xiàng)票,可是我在發(fā)票統(tǒng)計(jì)當(dāng)中,卻沒(méi)有看到這張進(jìn)項(xiàng)票,是不是數(shù)據(jù)延遲,還是稅務(wù)部門要審核進(jìn)項(xiàng)勾選?
老師,個(gè)體工商戶收到政府補(bǔ)貼做賬貸:營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)貼,做匯算清繳的時(shí)候可以扣減嗎?
老師,實(shí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的一般納稅人單位,在5月份補(bǔ)繳2024年度的企業(yè)所得稅匯算的所得稅會(huì)計(jì)分錄該怎么做?繳納的稅金是幾百元。
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