同學您好, 要簽租車協(xié)議 這是要車主代開租賃發(fā)票的。
公司法人將個人車輛無償租給企業(yè)使用,并與股東簽訂車輛無償使用租金合同,并在合同中約定車輛所產(chǎn)生的一切費用由企業(yè)承擔,那車輛費保險費,維修費,檢審費等可否計入成本稅前扣除?
老師我想問一下,我們跟員工簽訂租車合同,租賃員工車輛后,租賃期間這輛車輛產(chǎn)生的油費,過路費、修理費,保險費,保養(yǎng)費都可以走公司正常報銷嗎
老師,我想問一下我們公司租用法人個人的車,簽訂了租賃合同,合同中約定車輛發(fā)生的保險費、車船稅、保養(yǎng)費和修車費,加油費,也由公司承擔,專票也是開的我們公司的名稱,這些費用都可以稅前扣除嗎?
法人將車輛無償租給公司,并簽訂了合同,該車發(fā)生的過路費、油費、維修費、保養(yǎng)費、車險是否可以報銷并進行稅前扣除
老師,員工租車給公司,租金以補貼形式并入工資發(fā)給員工,該車輛的油費、過路費、保險費、維修費能稅前扣除嗎?
老師,您好!我想問下稅金和附加登記明細賬 應交稅費~城市維護費、教育費:地方教育費借貸關(guān)系登在一起嗎?謝謝
你好,請問社保公司至少要交一個人嗎?因為公司員工都不愿意交,所以目前公司一個人都沒有交,這樣可以嗎?
老師,24年處理固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)的折舊,在做A105080納稅調(diào)整表中,那個本年折舊金額是用計提的總額減去結(jié)轉(zhuǎn)的折舊額的數(shù)據(jù)填嗎?比如折舊了100萬,處置時結(jié)轉(zhuǎn)借方10萬,填本年折舊攤銷額是寫90萬對嗎?
甲公司一般納稅人,4月增值稅進項45000,4月銷項為43000元,那么4月增值稅申報抵43000,留抵2000元,如,賬如何做
員工工裝是否屬于合理支出?能否對公轉(zhuǎn)賬?
稅務(wù)財務(wù)財務(wù)負責人變更了 工商那邊沒有變更對于財務(wù)負責人來說有影響嗎
我們的辦公室和車都是老板名下的可不可以寫個租賃合同,房租和車最多能寫多少的租金?要去交稅嗎?
請問關(guān)于發(fā)票開具規(guī)范的文件是什么意思就是包含建筑服務(wù)發(fā)票跟不動產(chǎn)租賃發(fā)票必填信息,貨物銷售需要有規(guī)格型號要求的
小規(guī)模公司連續(xù)開票超500萬,會強制成為一般納稅人嗎?
老師您好,想問一個問題 公司7月份認繳注冊資本100萬(分別為A股東70,B股東30) 7月收到B股東投資款11萬元,已經(jīng)全部入賬實收資本,已經(jīng)繳納印花稅 同年11月公司的認繳金額變更為10萬,這時候11月的賬務(wù)如何處理好一點,轉(zhuǎn)回給股東處理可以嗎,還是如何
每月租金500元是不是不需要去稅務(wù)局代開發(fā)票
同學您好,學員您好,是的,對的
那這種不超過500的不需要開發(fā)票,費用也都可以稅前扣除吧
同學您好,超過500的一般可以稅前扣除的 您好,白條入賬需要四個條件。1、費用合法真實。所謂合法,是指白條費用所支出的項目,不得違反國家現(xiàn)行法律法規(guī)的規(guī)定;所謂真實,就是要堅決杜絕虛列費用支出的違法行為。 2、費用與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)。與生產(chǎn)經(jīng)營無關(guān)的白條費用不得在稅前扣除,如應由納稅人個人支付的生活費用、用于業(yè)務(wù)招待費以外應由個人承擔的招待費用等。 3、符合有關(guān)扣除標準。稅法對有關(guān)費用的扣除標準作了明確規(guī)定。如《企業(yè)所得稅稅前扣除辦法》第四十三條對業(yè)務(wù)招待費的扣除標準作了明確規(guī)定,超過規(guī)定標準的部分不得在稅前列支。 4、費用本身不具“經(jīng)營活動”特征。白條費用所發(fā)生的項目既不涉及購銷商品、提供或者接受經(jīng)營服務(wù)等項目,又不具備經(jīng)營活動等特征,否則就必須按規(guī)定取得發(fā)票。