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.某事業(yè)單位為增值稅一般納稅人,于2x19年1月份發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù):(1)2日,購進一批材料,取得增值稅專用發(fā)票并認證通過,專用發(fā)票上注明的金額為30000元,增值稅額3900元,款項尚未支付。(2)8日,取得一筆租賃款項,價款27000元,已上繳國庫。(3)10日,職員張某持公務(wù)卡審核批準報銷差旅費7800元。(4)15日,通過財政零余額賬戶向在職人員發(fā)放工資,其中基本工資342000元,代扣社會保險費34200元,代扣住房公積金41040元,代扣個人所得稅5000元,(5)16日,因開展事業(yè)活動中發(fā)生臨時性資金周轉(zhuǎn)困難,經(jīng)研究決定,向上級單位借入款項50000元,借款期限6個月,月利率0.5%,到期歸還本息。(6)20日,銷售商品不含稅價格共計20000元,增值稅銷項稅額2600元,款項尚未收到。(7)30日,單位報銷償還公務(wù)卡欠款7800元。要求:請根據(jù)上述資料,編制有關(guān)的會計分錄。

2023-06-10 21:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-10 21:18

您好,同學,請稍等,正在計算中

頭像
齊紅老師 解答 2023-06-11 11:28

1借原材料30000 應交稅費應交增值稅進項稅額3900 貸應付賬款33900 2借應交國庫款27000 貸銀行存款27000 3借管理費用7800 貸庫存現(xiàn)金7800 4借應付職工薪酬342000 其他應付款75240 應交稅費應交個人所得稅5000 貸銀行存款

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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