您好,當(dāng)然可以啊,這樣才是正確的,現(xiàn)在沒有交房租,只是暫時沒交,這樣利潤表不會波動很大
3月預(yù)付了半年的房租 做的分錄 預(yù)付賬款-房租 貸 銀行存款 后面附一張銀行回單。每個月攤銷房租 借:管理費(fèi)用—房租 貸:預(yù)付賬款—房租 9月預(yù)付了下半年房租 一次把上半年和下半年的發(fā)票都開了。這些發(fā)票應(yīng)該附在哪個分錄后面
老師你好,企業(yè)一年房租可以不通過預(yù)付賬款嗎,支付時借:長期待攤費(fèi)用-房租 貸:銀行存款 攤銷時借管理費(fèi)用-房租 貸:長期待攤費(fèi)用-房租
交一年房租會記分錄是不是用借預(yù)付賬款房租,貸銀行存款,分?jǐn)倳r用,借管理費(fèi)用房租,貸預(yù)付賬款房租 如果是超過一年以上用借:長期待攤費(fèi)用- 貸:銀行存款 攤銷時:借:管理費(fèi)用--房屋租金 貸:累計(jì)攤銷是不是老師
老師好,請教一下 房租的分錄,這兩個有什么區(qū)別: 1、借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款 月末: 借 管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 貸:預(yù)付賬款 2、借 長期待攤費(fèi)用 貸 銀行存款 借 管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 貸 長期待攤費(fèi)用
請問老師,當(dāng)付一年房租時,計(jì)入到長期待攤費(fèi)用和預(yù)付賬款了(分錄為借:預(yù)付賬款;貸:銀行存款),現(xiàn)在已超過一年了,后面續(xù)租但沒有交房租,我每月記的借:管理費(fèi);貸:預(yù)付賬款??梢詥??
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報(bào)申報(bào)系統(tǒng)里出來的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤分配未分配利潤3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個月了,稅務(wù)電話要求補(bǔ)個人所得稅,請問一下,稅務(wù)局是找公司還是個人?
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤分配未分配利潤3900貸預(yù)收賬款6000對不對
老師人力資源公司,一般納稅人,在申報(bào)增值稅的時候,附表三還要填寫嗎