抵扣聯(lián)單獨(dú)裝訂保存
請(qǐng)問(wèn)老師:收到的負(fù)數(shù)發(fā)票的抵扣聯(lián)要和抵扣聯(lián)裝訂在一起嗎?
出口企業(yè),一般納稅人,開(kāi)了一張發(fā)票,沒(méi)有退稅,發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián),放到一起嗎?還是沒(méi)有退下來(lái)的這一張抵扣聯(lián),和退下來(lái)的所有發(fā)票抵扣聯(lián)裝訂到一起
老師,收到專票,發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)要放在一起裝訂入賬么?還是說(shuō)發(fā)票聯(lián)入賬本,抵扣聯(lián)單獨(dú)用文件袋保存不用裝訂入賬
老師,收到的專票,發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)都要一起放入憑證里裝訂是吧?
老師,紅沖上個(gè)月的專票,對(duì)方?jīng)]抵扣沒(méi)入賬,我這邊銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票和上個(gè)月紅沖的發(fā)票,和銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票留存聯(lián)次放在一起還是和第一聯(lián)一起放在賬里。
老師未分配利潤(rùn)是股權(quán)變更的收入嗎
小規(guī)模納稅人向個(gè)人支付勞務(wù)費(fèi)如何做分錄?
企業(yè)為增資擴(kuò)股,收到外部機(jī)構(gòu)投入的資本時(shí),為什么是計(jì)入實(shí)收資本科目,而不是計(jì)入股本科目呢,兩個(gè)會(huì)計(jì)科目有什么區(qū)別呢?
老師,物業(yè)公司,實(shí)際工作中,如果很多業(yè)主欠物業(yè)費(fèi),那么是否按照實(shí)際收款的物業(yè)費(fèi)申報(bào)增值稅,那些未繳納的待繳納后申報(bào)增值稅
老師,你好,我公司把我開(kāi)了,稅務(wù)那塊客戶開(kāi)票我開(kāi)出去了,合同客戶一直沒(méi)蓋章回傳,請(qǐng)問(wèn)交接時(shí)備注清楚我已經(jīng)催客戶回傳蓋章,客戶沒(méi)蓋章,這樣交接,以后稅務(wù)查到了會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師老房產(chǎn)土地稅都是按年稅率計(jì)算嗎
老師。晚上好。我們公司的充電樁稅局發(fā)現(xiàn)用2024年電量大,喊公司自查是否是自用或者是銷(xiāo)售電。2024年的電費(fèi)都是本公司繳納的,實(shí)際這個(gè)充電樁的情況是一部分自用,一部分是給老板名下的另一個(gè)公交車(chē)公司的公交車(chē)充電用。公交車(chē)公司也一直沒(méi)有跟我們公司結(jié)算也沒(méi)有轉(zhuǎn)錢(qián)給我們公司。那么,現(xiàn)在我們公司是不是在這個(gè)月開(kāi)具銷(xiāo)售收入的票給公交公司,并喊公交公司結(jié)算這個(gè)電費(fèi)。然后我們公司在七月再補(bǔ)申報(bào)這個(gè)稅。這樣操作是可行的嗎?
老師你好,我們是一家建筑企業(yè)??偣驹诤幽?,在河北省的一個(gè)地級(jí)市承包了一個(gè)項(xiàng)目,并在當(dāng)?shù)爻闪⒘艘患要?dú)立核算的分公司,就是在收到預(yù)收款的時(shí)候,用不用預(yù)交稅費(fèi)呢,是總公司交呢。還是分公司預(yù)交,
公司辦公室租賃日期是2025年3月4日到2026年3月4日,房租9萬(wàn),公司成立是3月19日,但是房租是6月付款請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)如何做賬,公司籌建期大概2年!
本題D選項(xiàng)調(diào)整的資本公積怎么理解?請(qǐng)老師指教
就是上個(gè)月開(kāi)的正數(shù)發(fā)票,沒(méi)抵扣,這個(gè)月開(kāi)的負(fù)數(shù)發(fā)票也沒(méi)抵扣,兩個(gè)直接對(duì)沖了 不用抵扣還需要放在和抵扣聯(lián)一起嗎
沒(méi)抵扣的正數(shù)發(fā)票,直接退回供應(yīng)商
哎,隔月了,不用退了,直接入賬了呀
如果不退,可一起入賬裝訂到賬冊(cè)
我是說(shuō)抵扣聯(lián)是和正常的抵扣聯(lián)放一起,還是和發(fā)票聯(lián)一起,因?yàn)楸緛?lái)就沒(méi)抵扣
描述的抵扣聯(lián) 和發(fā)票聯(lián)一起