你好,這個是合理的,因為需要5%的企業(yè)所得稅
老師您好,就是有。有這么一個問題是,就是有掛靠的公司,把工程項目掛靠到我們公司來做。然后嗯,也交預(yù)繳的稅款。然后甲方也把錢打給了我們,然后我們公司要扣。管理費,還有那些稅費之后把剩的錢打給那個掛靠的人。然后就剩的錢打給掛靠的人,我銀行轉(zhuǎn)賬的話,我的備注是要寫什么摘要呢?然后我轉(zhuǎn)給他,之后我的這筆賬該怎么做呢?就是這個掛靠的項目,掛靠人也沒有票給
老師你好,想問一下,現(xiàn)在遇到一個問題,是我們的一個項目,給一個公司做,然后那個公司開票給業(yè)主那邊的話,是開的是普票,但是現(xiàn)在業(yè)主打錢給他們之后,我們想向他們那個拿錢,然后他們要,我們開專票給他們公司,這樣 的要求可以嗎?
老師好,老師我公司有一個項目是別人掛靠的,上個月開出去發(fā)票給甲方的,這個項目金額已經(jīng)全部開給甲方了,但是上個月賬戶被封了,拿不出錢去開成本票,也包括專票,這個月才開,掛靠人說他開專票給我,讓我把稅額部分退給他,但是我其他項目的萬一也有自己的項目專票要開來抵扣,那我得了他的專票不就用不了了嗎
老師,我們建筑企業(yè) 掛靠在別人公司 管理費是年包干價 不論多少項目 他們開9個點票給發(fā)包方 然后讓我們提供70%13個點的材料票和30%的勞務(wù)普票給他們 我想問下 在發(fā)票提供充足的情況下 我方還有什么稅費要扣的嗎?還有在發(fā)票提供足夠的情況下 我方預(yù)繳的增值稅那些是不是要讓被掛靠費退還給我們
老師,請問下有個項目掛靠在別的公司,給甲方的發(fā)票是22年開的,錢是23年6月才轉(zhuǎn)的,然后現(xiàn)在他要扣5%的企業(yè)所得稅,還要我們開票開普票才給轉(zhuǎn)錢,這樣合理不?
老師您好,我們是事業(yè)單位,需要給個體工商戶(李師餐十元店)在一體化系統(tǒng)中支付盒飯款,對方開具的發(fā)票戶名是李師傅十元店,發(fā)票下面提供的是個人賬號,這個店沒有開對公賬戶,銀行退回了,告訴說是戶名不對,請問,1、這個發(fā)票開具的正確嗎?2、按照這個發(fā)票可以把款打到個人賬戶里嗎?
為什么溢價的,債權(quán)價值對市場利率變化敏感 折價的,不敏感?
中級財務(wù)管理 第六年的現(xiàn)金凈流量為什么沒有抵稅所得稅費用
當年內(nèi)的勞務(wù)費用 暫估如何做賬
老師你好!未分配利潤是800,股權(quán)轉(zhuǎn)讓50%400萬元,可以按200轉(zhuǎn)讓價格,有標準轉(zhuǎn)讓價格嗎?可以按90%轉(zhuǎn)讓,這樣360萬元,差額40*0.20=8萬元,這樣不是更好嗎?問轉(zhuǎn)讓價格有標準嗎?
業(yè)務(wù)部門發(fā)生的費用,比如辦公室租金、配的公車加油費折舊費都計入銷售費用合理嗎
老師,請問一下,公司現(xiàn)在欠稅,是公司名義上的法人代表承擔一切法律后果嗎?公司實際的法人不是這個人
法人的電子稅務(wù)局上有企業(yè)信息,是否已經(jīng)稅務(wù)登記了
老師,您好!請教您 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于納稅人認定或登記為一般納稅人前進項稅額抵扣問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2015年第59號)規(guī)定,如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營收入、未按照銷售額和征收率簡易計算應(yīng)納稅額申報繳納增值稅的,可以在認定或登記為一般納稅人后抵扣進項稅額。那么,如果當時沒有做進項稅額價稅分離處理,現(xiàn)在是一般納稅人了,賬務(wù)如何調(diào)整呢? 謝謝老師指導!
24000*8如何理解 請老師解答
嗯嗯,對他收了5%的企業(yè)所得稅,讓我還要提供發(fā)票是不是就重復收了
這個你們自己商量.工程款他們自己收了,你們?yōu)槭裁催€要交錢呢
我們不交錢,他直接是從工程款里收取,我當時也提出了質(zhì)疑,我說扣了5%的所得稅為什么還要提供發(fā)票才能出款他說回去問問我們會計,我自己知識不夠所以不知道怎么反駁
這個直接從工程款中扣除就行了,你們不再開票