你好 ,你們外貿(mào)企業(yè)如果符合條件可以申請出口退稅。生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報流程 (360doc.com)可看這個網(wǎng)站有流程。稅負(fù)率=(增值稅銷項稅-增值稅進(jìn)項稅)/不含稅銷售額
老師好,請問外貿(mào)企業(yè)7月發(fā)生了一筆出口業(yè)務(wù)(關(guān)單已出),還沒有在出口退稅系統(tǒng)進(jìn)行申報,那么7月的增值稅該如何申報?這兩個有先后順序嗎?
#提問# 老師 我現(xiàn)在要申報增值稅,不太會,我截圖出來 可以幫我看一下哪里有錯嗎? 外貿(mào)型企業(yè) 出口沒有開具出口發(fā)票,要做無票收入 , 沒有內(nèi)銷 ,進(jìn)項發(fā)票只做退稅
老師,問下現(xiàn)在做我們公司做進(jìn)出口貿(mào)易,內(nèi)銷也做,想問,1那我做進(jìn)項認(rèn)證時如何區(qū)別哪個是內(nèi)銷做抵扣認(rèn)證勾選,哪些是退稅做退稅勾選呢? 2.現(xiàn)在業(yè)務(wù)員拿著報關(guān)單和出口發(fā)票,要我算出開票金額,還有通知供應(yīng)商如何開發(fā)票?我應(yīng)參照哪些數(shù)據(jù)和項目來開具?要注意什么問題?比如稅負(fù)率和換箅比率的區(qū)間各為多少?
老師好!我司有進(jìn)出口經(jīng)營權(quán),業(yè)務(wù)有出口,有內(nèi)銷,兩種發(fā)票都有開具,未申請過退稅,請問增值稅如何申報?有認(rèn)證進(jìn)項稅額嗎?稅負(fù)如何計算?
老師好,我申請出口退稅進(jìn)項發(fā)票狀態(tài)一直已認(rèn)證未稽核,我現(xiàn)在要報企業(yè)所得稅,這個進(jìn)項稅額有點大,我需要將進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出到應(yīng)收出口退稅嗎,是現(xiàn)在轉(zhuǎn)出還是后期確認(rèn)出口退稅款再轉(zhuǎn)出
集團(tuán)報表只有財務(wù)信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費申報明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務(wù)會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補(bǔ)計提到管理費用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險對沖,而是風(fēng)險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
因企業(yè)有進(jìn)銷不匹配的案件未處理好,暫時不申請退稅。目前出口銷售額占銷售總額的大部分。這種情況下,申報增值稅要認(rèn)證進(jìn)項稅嗎?
你好,需要認(rèn)證進(jìn)項稅
謝謝 !請問這種情況下如何計算增值稅稅負(fù)?
稅負(fù)率=(增值稅銷項稅-增值稅進(jìn)項稅)/不含稅銷售額
有出口的企業(yè)也是這樣的嗎?
生產(chǎn)企業(yè)自營出口增值稅稅負(fù)率=(內(nèi)銷銷項+免抵退銷售額×征稅率-進(jìn)項稅額)/(免抵退銷售額+內(nèi)銷銷售額) *100%