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請問一下,在消費(fèi)稅自產(chǎn)自用的組價公式中,算增值稅的時候?yàn)槭裁床皇墙M成(計稅價格? 消費(fèi)稅應(yīng)納稅額)?? 增值稅稅率,而是直接用組成計稅價格?? 增值稅呢?
利用消費(fèi)稅組成計稅價格之后再乘上消費(fèi)稅的比例稅率就得出消費(fèi)稅,那我再用這個組成計稅公式計算增值稅的時候用不用在加上消費(fèi)稅,因?yàn)橄M(fèi)稅屬于價內(nèi)稅也算是價外費(fèi)用
用金融資產(chǎn)抵債的時候計算增值稅為什么不是用公允價值950萬元而適用公允價值減去取得成本差額乘以稅率?為什么? 債務(wù)人在資產(chǎn)或者金融資產(chǎn)抵債的時候,要體現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交值值稅或者轉(zhuǎn)讓金融商品。應(yīng)交增值稅為什么債權(quán)人這里的進(jìn)項稅額卻只體現(xiàn)呢應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅商品的部分?而沒有體現(xiàn)金融資產(chǎn)的進(jìn)項稅額的抵扣,題目也沒寫不能抵扣啊,為什么不寫?考試的時候要怎么判斷到底寫不寫轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅的部分? 這里的增值稅一定得寫轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅嗎?不能直接寫應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項稅額嗎?
?甲公司用庫存商品交換乙公司的商標(biāo)權(quán),?商品的余額?60?萬,?公允價?100?萬,?增值稅率萬?13%?,?消費(fèi)稅率?5%?,?商標(biāo)權(quán)原價?200?萬,?累計攤銷?1?10?萬,?公允價?120?萬,?增值稅率?6%?,?雙方約定?甲公司支付?5?萬補(bǔ)價。? 甲公司分錄: 借: 無形資產(chǎn) 120 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 7. 2 貸 : 主 營 業(yè) 務(wù) 收 入 109. 2 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項稅 額) 13 銀行存款 5 你好老師,這是一個答案的分錄,這道題,庫存商品確認(rèn)收入為什么不是100,而無形資產(chǎn)是公允直接入賬,沒有加加減減
應(yīng)交消費(fèi)稅分錄題1.甲公司銷售生產(chǎn)的商品(應(yīng)稅消費(fèi)品),價款20萬元(不含稅),增值稅稅率13%,適用的消費(fèi)稅稅率30%,款項已存入銀行2.以公司下設(shè)的職工食堂享受企業(yè)補(bǔ)貼,本月領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品一批,成本五萬元,市場不含稅,售價65000元,適用的增值稅稅率13%,消費(fèi)稅稅率10%
怎么查個人一整年交的醫(yī)保和社保,一整年能導(dǎo)出來的,
發(fā)票是專票,報銷重復(fù)轉(zhuǎn)了,當(dāng)時入賬借:管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項稅額),貸:銀行存款,現(xiàn)在已經(jīng)紅沖,想問接下來一步怎么入賬?
公司買一輛二手車,錢由其他公司付款,車入到公司名下,錢不用還其他公司,如何處理
兩免三減半的企業(yè),前兩年盈利不交企業(yè)所得稅,三年第三年盈利了,交的是第三年的單獨(dú)盈利的企業(yè)所得稅?還是一二三年累積下來盈利的稅?
一般納稅人上個月開了張3%勞務(wù)服務(wù)專用發(fā)票出去,公司能抵扣進(jìn)來的材料費(fèi)發(fā)票嗎
老師,5月還沒有報4月的稅,可以開5月的發(fā)票嗎?
C公司的股東是A公司,B公司 這種是母子公司嗎
老師起初建賬只有銀行余額和預(yù)收賬款,找不到對應(yīng)賬戶怎么建賬
匯算清繳是的工資薪金支出,應(yīng)該按照管理費(fèi)用-工資還是應(yīng)付職工薪酬-工資填寫
請問收承兌,是怎么收,需要什么手續(xù)嗎
您好!你說的第二種情況是用組價的情況,不用組價時,就是用不含稅金額乘以稅率來算的
消費(fèi)稅是價內(nèi)稅,包含在商品價格里面,使用商品投資視同銷售,不就是要在計算增值稅的時候把消費(fèi)稅考慮進(jìn)來的嗎?這里有點(diǎn)想不明白。
您好!不含稅金額里面本來就包含了消費(fèi)稅了,只是如果沒有銷售價格時,用到組價才要還原消費(fèi)稅,這個意思