同學(xué)你好 調(diào)增的不用做分錄調(diào)增
你好!公司只有一個法定代表人更換后也是一個法定代表人,股權(quán)也梗著轉(zhuǎn)讓,稅務(wù)這邊需要提交股權(quán)轉(zhuǎn)讓申報及繳納印花稅,我是在登錄電子稅務(wù)局的,企業(yè)業(yè)務(wù)身份進(jìn)去還是在自然人業(yè)務(wù)身份進(jìn)去申報呢?
付款給丙方,甲方會給乙方報銷,作為乙方會計這個賬怎么記
老師,小規(guī)模納稅人,無票收入怎么填?報稅表上怎么填?,謝謝老師
小規(guī)模,商貿(mào)企業(yè),贈送個人客戶產(chǎn)品一套,成本 800,銷售價 1000,如何賬務(wù)處理?所得稅如何處理?
員工在公司買的打印機,因為有國補補貼,發(fā)票只能開個人抬頭的,這種發(fā)票公司做賬可以用嗎?需要做納稅調(diào)增不?
四題,五題是一樣的啊,為啥解法不一樣?
中級會計500題哪里買
有中級,有經(jīng)驗 在四線城市找會計工作,工資一般是多少
老師,經(jīng)營租賃*機械租賃是按1%開還是3%開具
老師,預(yù)付賬款加上應(yīng)付賬款加上應(yīng)付暫估是不是等于現(xiàn)在實際上欠供應(yīng)商的款
那收入調(diào)增的這項,做賬時會計分錄是這樣,借:應(yīng)收賬款? ?貸:主營業(yè)務(wù)收入? ? ? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅? ?但是這張發(fā)票他是免稅發(fā)票,它要全額計收入,我發(fā)張圖片您看下
我匯算的時候,把計入應(yīng)交稅費的這部分調(diào)回了收入,這個在做賬的時候應(yīng)該調(diào)整吧
同學(xué)你好 沒看到圖片哦 這個分錄是對的 為啥要調(diào)增 調(diào)增的話匯算清繳的時候調(diào)增就可以
免稅發(fā)票是這樣的
這張發(fā)票做賬時,要全額計收入的,但是我做賬時給價稅分離了,那匯算清繳時不得吧收入加回來嗎?
從應(yīng)交稅費調(diào)到收入不需要做會計分錄嗎
同學(xué)你好 這個要做的 借應(yīng)交稅費 貸主營業(yè)務(wù)收入
就是說,業(yè)務(wù)招待費的調(diào)整不需要做分錄,這個收入的調(diào)整是要做分錄的
這個調(diào)整分錄我是應(yīng)該做到2023年5月份吧,也不能計主營業(yè)務(wù)收入了吧,是以前年度損益調(diào)整還是未分配利潤
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:以前年度損益調(diào)整或未分配利潤 如果需要交所得稅,借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 分錄這樣做對嗎
同學(xué)你好 企業(yè)會計準(zhǔn)則用以前年度損益調(diào)整
我單位是小企業(yè)會計準(zhǔn)則
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:以前年度損益調(diào)整或未分配利潤 如果需要交所得稅,借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 分錄這樣做對嗎
小企業(yè)會計準(zhǔn)則沒有以前年度損益調(diào)整
同學(xué)你好 那你直接不用做稅呀
老師,我交稅了,您看下我的分錄對不對
同學(xué)你好 分錄小企業(yè)會計準(zhǔn)則用利潤分配未分配利潤 不用以前年度損益調(diào)整就對了
好的,謝謝老師的耐心解答
同學(xué)你好 滿意請給五星好評,謝謝