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結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,為什么要貸一應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),為什么不能一步到位呢 ,貸一應(yīng)交稅費一末交增值稅

2023-06-08 15:10
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-08 15:12

你好 22號文件規(guī)定的? 這樣結(jié)轉(zhuǎn)? 你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進(jìn)項稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項大于銷項就是最后一個分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。

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你好 22號文件規(guī)定的? 這樣結(jié)轉(zhuǎn)? 你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進(jìn)項稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項大于銷項就是最后一個分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
2023-06-08
您好,是的,將應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅余額清零
2021-05-22
你好,同學(xué) 第二步需要做,第一步不是必須做的。
2022-07-10
你好,這個就是賬務(wù)處理對增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的規(guī)定,個人建議你去做相應(yīng)的學(xué)習(xí)。
2023-11-14
每月計提增值稅時,借方記入“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”,貸方記入“應(yīng)交稅費-未交增值稅”。在繳費時,借方記入“應(yīng)交稅費-未交增值稅”,貸方記入“銀行存款”。 關(guān)于“轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,它是一個過渡科目,用于記錄每月增值稅的轉(zhuǎn)出情況。在每個月的申報期內(nèi),企業(yè)需要將“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅”科目的余額轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費-未交增值稅”科目,這個過程就叫做“轉(zhuǎn)出未交增值稅”。 到了年底,不需要對“轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目進(jìn)行特別的結(jié)轉(zhuǎn)。這是因為,“應(yīng)交稅費-未交增值稅”科目在年底的余額代表的是企業(yè)尚未來得及繳納的增值稅,這個余額通常會在次年年初進(jìn)行繳納,因此不需要進(jìn)行特別的年底結(jié)轉(zhuǎn)。
2023-12-12
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