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去國外出差,交通和住宿費怎么報銷?只有UBER打車的截圖,沒有票據。是否需要用國內發(fā)票替?

2023-06-08 10:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-08 10:56

你好1; 寫形式發(fā)票? 和支付回單證明; 這個可以的??

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快賬用戶7118 追問 2023-06-08 11:13

形式發(fā)票是我們自己寫么?國外沒人給寫

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快賬用戶7118 追問 2023-06-08 11:13

境外出差的交通和住宿費 可以稅前扣除么 用形式發(fā)票

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齊紅老師 解答 2023-06-08 11:16

你好;自制的 或者是 提供 依據也可以哈;? 是的??

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你好1; 寫形式發(fā)票? 和支付回單證明; 這個可以的??
2023-06-08
你好,有發(fā)票也有收據,一樣的形式發(fā)票可以用那個。
2023-05-25
你好,餐費你準備給他寫二級什么科目的,如果是差旅費的話,它的交通費和住宿費需要對應起來,他不可能在一號二號住宿,然后五號六號又去吃的飯。
2023-01-03
您好,1對,2不對,市內只能是業(yè)務招待費,市內沒法認定為出差,完全可以回公司回家的
2025-05-14
員工出差餐費補助,公司規(guī)定每天補助30元,一般情況下不需要發(fā)票。在報銷時也**不需要提供小票**。 關于員工出差的餐費補助規(guī)定,通常情況下,公司會有明確的財務管理政策。一些單位可能要求員工出差期間的餐費自行解決,除非有特殊情況需要接待單位協(xié)助安排用餐,這時可能需要提前告知控制標準并向提供方交納相應的費用。此外,如果由接待單位統(tǒng)一安排用餐,則應向接待單位支付相應的伙食費。這些規(guī)定旨在確保費用使用的合理性和透明度。 至于報銷時是否需要小票的問題,根據現行的稅務政策和企業(yè)的財務管理習慣,出差補貼作為企業(yè)對員工的臨時性補助,通常不需要提供發(fā)票來進行企業(yè)所得稅前的扣除。也就是說,員工在沒有使用完餐費補助的情況下,回來直接報銷時,并不強制要求出示消費小票。
2024-05-01
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