你好,如果沒有跨年,調(diào)整分錄是 貸:應(yīng)付職工薪酬,貸:工程施工?? 借:工程施工? ,貸:主營業(yè)務(wù)成本
我要調(diào)整以前度錯(cuò)誤科目,應(yīng)該正正確的分錄是:借:主營業(yè)務(wù)成本—工資—部門-282.6 2.借:應(yīng)付職工薪酬—工資190000 應(yīng)付職工薪酬—工資-6700 貸方:應(yīng)付職工薪酬—工作190000 應(yīng)付職工薪酬—工資-6700 請老師具體指導(dǎo)分錄
老師,企業(yè)是施工單位,計(jì)提工資和社保的時(shí)候是不是如下分錄: 借:工程施工-職工工資 -社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 -社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 月末結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本中: 借:主營業(yè)務(wù)成本-職工工資 -社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 貸:工程施工--職工工資 -社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)
老師,計(jì)提農(nóng)民工工資時(shí)分錄: 借:工程施工-勞務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 以后發(fā)放時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款等 然后結(jié)轉(zhuǎn):借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工-勞務(wù)成本 這樣對(duì)著沒?能不能計(jì)提的時(shí)候直接:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬
建筑工程的薪資計(jì)提分錄:借:工程施工 貸:應(yīng)付職工薪酬 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)為項(xiàng)目成本:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工 老師 這兩個(gè)分錄正確嗎?
老師。請問一下建筑工程的 人員工資怎么寫分錄來著?借工程施工-工資? 貸應(yīng)付職工薪酬工資 結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營業(yè)務(wù)成本 貸工程施工—工資,可以這樣的嘛
老師,匯算清繳要調(diào)賬嗎,像招待費(fèi)的60%是不是可以直接匯算清繳表里填個(gè)數(shù)就行了呀
全年進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),會(huì)不會(huì)引起異常
舊固定資產(chǎn)投資賬面價(jià)值和變現(xiàn)價(jià)值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實(shí)時(shí)生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報(bào),
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價(jià)金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個(gè)問題,應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí),確認(rèn)初始金額入賬時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方?面值計(jì)入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方?計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價(jià)值500-45.8=454.2,錯(cuò)在哪里
第一個(gè)分錄,貸方應(yīng)付職工薪酬和工程施工,在貸方是正數(shù)?
你好,都是正數(shù)。 如果是負(fù)數(shù),我會(huì)特別說明的
這樣的話,不就是不平嗎?
你好,請問是哪里不平了呢?
這樣不平。
你好,應(yīng)付職工薪酬是借方,而不是貸方 借:應(yīng)付職工薪酬,貸:工程施工 (不好意思,這里之前寫錯(cuò)了)? 借:工程施工? ,貸:主營業(yè)務(wù)成本
那這個(gè)應(yīng)付職工薪酬一直掛在借方,怎么沖平。
你好,你之前多計(jì)提了,就會(huì)在貸方余額。 現(xiàn)在調(diào)整在借方,余額就變成了0才是的?
之前沒有多計(jì)提,之前一直都是沖平的,因?yàn)閭€(gè)稅工資人員減少了一個(gè)人,所以,要把這筆調(diào)整出來。
你好,既然之前沒有多計(jì)提,現(xiàn)在為什么要:紅沖工資呢?
因?yàn)楸簧暝V了,然后就得把這個(gè)人員工資在賬上調(diào)出來,
你好,因?yàn)楸簧暝V了,是多申報(bào),多計(jì)提了嗎??
多申報(bào)了。多計(jì)提了,多入成本了。
你好,多計(jì)提了,多入成本了,調(diào)整分錄就是 借:應(yīng)付職工薪酬,貸:工程施工? 借:工程施工? ,貸:主營業(yè)務(wù)成本