久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師,應收應付預收預付月底和報表對不上怎么調(diào)整和核對?

2023-06-08 07:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-06-08 07:28

您好,是否有重分類?

頭像
快賬用戶4758 追問 2023-06-08 07:32

這個我也不太清楚,就是對不上

頭像
齊紅老師 解答 2023-06-08 07:40

您好,,應收-預收以及應付-預付的差是否明細與報表相同

頭像
快賬用戶4758 追問 2023-06-08 11:18

老師,應收賬款貸方余額是轉到預收賬款貸方余額,應付賬款貸方轉到預付賬款的貸方余額對吧?

頭像
齊紅老師 解答 2023-06-08 11:26

您好,是的,還可能預收賬款借方轉應收借方等

頭像
快賬用戶4758 追問 2023-06-08 13:46

那就是對的了應收貸方余額在預收貸方,可是應收報表是負數(shù),預收明細里面是零怎么回事呢?

頭像
齊紅老師 解答 2023-06-08 13:49

您好,麻煩發(fā)下具體圖片數(shù)據(jù)

頭像
快賬用戶4758 追問 2023-06-09 07:23

老師以上問題同問

老師以上問題同問
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關資訊

熱門問答 更多>

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×