你好,報(bào)銷看你單位報(bào)銷制度,必須有發(fā)票吧,如果沒有規(guī)定的話,可以沒有發(fā)票也可以報(bào)銷的,只不過是他抵扣不了所得稅。
公司新成立賬上沒有錢,員工幫公司買各種小件都是自己墊錢從淘寶上買,沒有發(fā)票,購物記錄截屏是否可以直接作為報(bào)銷依據(jù),另外這些小錢都是另一位員工(老板親信)直接給他們報(bào)銷了,記賬:借管理費(fèi)用開辦費(fèi)貸:現(xiàn)金,然后借現(xiàn)金,貸其他應(yīng)付款-個人,是否正確?另外,這名員工(老板親信)自己也墊了很多款買東西,發(fā)票都給財(cái)務(wù)了,但是說公司現(xiàn)在沒錢,她先不報(bào)銷,這種情況怎么記賬呢?
請問老師,采購去買東西,沒有票,是不是不給報(bào)銷呀?沒有發(fā)票不能入賬是么?可是現(xiàn)在5月報(bào)銷單里有好多都直接是微信截圖怎么辦?
老師,備用金是每個月都有限制的額度嗎,還有備用金是不是只能取現(xiàn)金,可以不可以轉(zhuǎn)賬,有些工人墊資買了東西每天及時(shí)來報(bào)銷,比如9月,10月份買的東西有發(fā)票,但是沒有拿給我報(bào)銷,這種這個月我轉(zhuǎn)錢給他,是用備用金還是直接轉(zhuǎn)賬,備注時(shí)間和用途,
老師好,請問不是該公司的員工來報(bào)銷(但是是為本單位員工采買的東西),可以走公司賬戶打款給她嗎,她需要報(bào)銷的商品沒有發(fā)票啊
老師,有的會計(jì)在記賬憑證后面附件的時(shí)候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債并計(jì)入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時(shí)性差異和應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,應(yīng)同時(shí)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時(shí)性差異怎么會同時(shí)產(chǎn)生呢?
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機(jī)構(gòu)所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細(xì)了,入會計(jì)分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價(jià)不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對嗎 答案是691.62
實(shí)際業(yè)務(wù)的,一般企業(yè)都給報(bào)銷,要不個人你們也付。
就是這是個新廠,還沒有定制度,財(cái)務(wù)就我一個,我想著就是沒發(fā)票不給報(bào),不好做賬嘛對吧老師,但是采購總是說不好開票,老板也拎不清
好,實(shí)際業(yè)務(wù)的可以做賬,就是沒法抵扣所得稅。
沒發(fā)票做費(fèi)用會不會被查呀?
后期是不是很煩?就是算所得稅的時(shí)候
計(jì)算清繳納稅,調(diào)增沒有問題的,你不調(diào)增抵扣了才有問題。
你可以自己單獨(dú)記錄哪些沒有發(fā)票的業(yè)務(wù)。
這個有金額限制么?
你好,這個沒有金額限制的。
你可以自己單獨(dú)記錄哪些沒有發(fā)票的業(yè)務(wù)。 這個是方便到時(shí)候拎出來調(diào)整是么?就是不能做費(fèi)用的做了費(fèi)用,那匯算的時(shí)候是要調(diào)增回來,是這個意思不老師?
你好,就是做了費(fèi)用,你匯算清繳,納稅調(diào)增,納稅調(diào)增的時(shí)候調(diào)表不調(diào)賬,賬上不用管的,賬上不用動,你單獨(dú)記錄出哪些沒有發(fā)票,匯算清繳,在納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整就可以了。
噢噢噢 這個是不是就是大家說的企業(yè)所得稅年度匯算清繳?新手小白,還沒接觸到
對的,是的,是這么做的。
噢噢噢 謝謝老師
不用客氣,工作愉快。