你好,這個是不能開給公司的,屬于虛開發(fā)票
就是我老板以老板娘名義購買了一幢別墅,現(xiàn)在在搞裝修,老板自己名下有一間工程公司,他想以老板娘的名義與工程公司簽一份承包合同,我后開發(fā)票收款,請問這樣可行嗎?會屬于關聯(lián)業(yè)務嗎?會有風險嗎?
老師,公司股東現(xiàn)在自己家別墅在裝修,說是裝修成會所招待客戶用,買的一些材料,比如說地板、瓷磚、燈、床等從公司付款,開票也開給公司,我已經(jīng)跟領導說過多次,這樣不合理,但是領導說沒關系,這樣可以入賬嗎
老師好,我公司現(xiàn)因為項目需要在外地租了個辦公室,辦公室前期裝修費都是我公司對公付款的,現(xiàn)在在當?shù)赜肿粤艘粋€分公司,后續(xù)款項打算從分公司走款,裝修合同怎么簽定呢,以哪個公司的名義簽呢
老師,我們老板在老家修別墅,裝修合同以公司的名義簽的,裝修公司也是當?shù)氐?,但產(chǎn)權是個人的,現(xiàn)在通過公司走帳,開票給公司,這樣風險大嗎
老師,我們公司老板在別墅區(qū)買了一棟別墅,用于公司招待客戶+合作伙伴的會所,這個會所的裝修款項直接由公司基本戶支付,這種情況是否有風險?
請問,之前年前做了一筆分錄,股東分紅,借利潤分配-2024年終利潤,10萬貸,銀行存款10萬,現(xiàn)在資產(chǎn)負債表,和利潤表勾稽關系相差10萬,負債表多了10萬該怎么調(diào)整?
職工薪酬納稅調(diào)整明細表賬載金額,實際發(fā)生金額,稅收金額區(qū)別
老師,工業(yè)企業(yè)用財務軟件,用什么方法結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么分配制造費用
你好,請問,科目余額表,借方有余額,和貸方有余額,怎么去理解?
收到股東投資怎么做賬
老師財務軟件中,采購未收到票,和銷售未開到發(fā)票\',和開了發(fā)票,分別怎么錄入
老師,現(xiàn)在工業(yè)企業(yè)或者商貿(mào)企業(yè)一般用哪個軟件用的多,用友還是金蝶,我要學那個版本
老師,在6月份業(yè)務中,王老師拓展了銷售折讓內(nèi)容,為什么在已經(jīng)確認收入后發(fā)生折讓,要沖減收入和銷項稅額呢?我覺得不應該沖減銷項稅
在編制合并報表抵銷未實現(xiàn)內(nèi)部交易損益時,是否涉及將土地增值稅計入的稅金及附加?
老師,報表上如果要降低所有者權益,需要降低哪幾項?
丶我知道是虛開,但是代帳公司又說可以開,但是這種在稅務系統(tǒng)是否容易監(jiān)查到?
這個不是你們公司業(yè)務,很容易檢查的