你拿一個(gè)月不扣社保就可以了
老師,我們社保是當(dāng)月扣上月的,工資也是當(dāng)月發(fā)上月的,我們扣社保在發(fā)工資之前,記賬時(shí)扣社保也做在發(fā)工資之前,所以扣社保的分錄在前,發(fā)工資個(gè)人部分社保部分之后可以嗎?
老師,是這樣,因?yàn)?月工資是次月6月發(fā)放的,然后我繳納社保時(shí)就變成在發(fā)放工資月6月扣繳,就變成社保是后補(bǔ)這種情況,然后這個(gè)月社保費(fèi)上調(diào)了,但是扣除員工社保費(fèi)還是按照以前的金額,那這種情況該怎么調(diào)整?
老師我想問(wèn)下,工資是這月發(fā)上月的,社保是當(dāng)月扣當(dāng)月的,這個(gè)工資,社保怎么計(jì)提和發(fā)放呢?
老師,我們社保是當(dāng)月扣當(dāng)月的社保。我們前任會(huì)計(jì)把當(dāng)月的社保在上個(gè)月的工資里面扣,導(dǎo)致社保余額就很不好核對(duì),因?yàn)槲医邮值臅r(shí)候我不知道她是當(dāng)月的社保在上個(gè)月工資里面扣除的。我就當(dāng)月社保當(dāng)月扣除了?,F(xiàn)在我每個(gè)月對(duì)社保余額特別難對(duì),有什么辦法給調(diào)整一下嗎
老師,我們每個(gè)月工資表上面扣員工社保,那個(gè)社保是扣的當(dāng)月的還是上月的呢,工資是當(dāng)月發(fā)上月的
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說(shuō)明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬(wàn)需要償還,資本公積70萬(wàn),未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)?,F(xiàn)在注銷,清理后,問(wèn):用資本公積60萬(wàn)償還其他應(yīng)付款60萬(wàn),可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬(wàn)的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來(lái)說(shuō)外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒(méi)有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫(kù),但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫(kù)單,賬上可以五月入庫(kù)嗎?還是得回四月改賬?。?/p>
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
老師你好,我想問(wèn)一下企稅匯算清繳,關(guān)于A105080表的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,“租入固定資產(chǎn)的改建支出”,2023年度12月份才完工了,那我2024年1月份才計(jì)提他的攤銷額,我需要填到資產(chǎn)原值嗎?2024年企稅匯算清繳這個(gè)“長(zhǎng)期待攤費(fèi)用”要全額納稅調(diào)增嗎?
那我報(bào)個(gè)稅呢,社保不扣么
社保還是正常扣除的哈