你好同學(xué) 不視同銷售,不交增值稅,如果是消費(fèi)品用于在建工程,需要交消費(fèi)稅
在建工程領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品需要視同銷售嗎?按成本價(jià)還是市場價(jià)?
自產(chǎn)產(chǎn)品用于在建工程,計(jì)入在建工程的成本要考慮稅費(fèi)嗎,自產(chǎn)產(chǎn)品視同銷售嗎
在建工程領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品視同銷售嗎?需要交增值稅、消費(fèi)稅嗎?
自產(chǎn)產(chǎn)品用于在建工程,需要視同銷售,繳納增值稅不
在建工程領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品是否視同銷售?我看定義是是視同銷售的,但為什么分錄不是確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本,而是借:在建工程,貸:庫存商品、應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅、消費(fèi)稅,這樣呢?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬?。?/p>
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
老師你好,我想問一下企稅匯算清繳,關(guān)于A105080表的長期待攤費(fèi)用,“租入固定資產(chǎn)的改建支出”,2023年度12月份才完工了,那我2024年1月份才計(jì)提他的攤銷額,我需要填到資產(chǎn)原值嗎?2024年企稅匯算清繳這個(gè)“長期待攤費(fèi)用”要全額納稅調(diào)增嗎?
職工餐費(fèi)福利費(fèi)通過應(yīng)付職工薪酬核酸需要申報(bào)個(gè)稅么
老師,我們公司在23年九月份還有一筆成本沒有結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在25年五月份了,應(yīng)該如何操作呀
公司企業(yè)貸款需要財(cái)務(wù)簽字嗎?
老師,財(cái)務(wù)軟件的出庫金額和銷售發(fā)票金額有幾十塊差異,差異是因?yàn)橄到y(tǒng)當(dāng)時(shí)的多單位,沒有自動(dòng)生成,沒核對(duì)直接審核,請老師指點(diǎn)操作處理
公司是做面料紡織加工的,有自己買別人的布過來加工、也有幫別人加工,幫別人加工的收入是主營業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)
所以是,借在建工程,貸庫存商品(成本價(jià))、應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交消費(fèi)稅(按市場價(jià)算),這樣嗎?
嗯嗯同學(xué),是這樣的
那消費(fèi)稅不是還得確認(rèn)到,稅金及附加,這個(gè)科目里面嗎?那怎么寫?
消費(fèi)稅就直接影響在建工程了,不需要計(jì)入稅金及附加
那如果是自產(chǎn)產(chǎn)品用于企業(yè)給職工的補(bǔ)貼,是不是也不視同銷售,不交增值稅,交消費(fèi)稅,也不用計(jì)入稅金及附加?
自產(chǎn)產(chǎn)品用于企業(yè)給職工的補(bǔ)貼,視同銷售,交增值稅,交消費(fèi)稅,計(jì)入稅金及附加
老師,這個(gè)補(bǔ)貼跟送給員工是不一樣的吧?我理解的補(bǔ)貼是短期薪酬里面的職工福利,而送給員工是非貨幣性職工福利,我不知道這樣理解對(duì)不對(duì)
你好同學(xué),如果是納入工資制度的,作為工資薪金,屬于福利性質(zhì)的作為職工福利
但這兩種情況都是視同銷售嗎?
對(duì),都是視同銷售的
借應(yīng)付職工薪酬、稅金及附加、主營業(yè)務(wù)成本。貸主營業(yè)務(wù)收入、庫存商品(市場價(jià))、應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅、消費(fèi)稅,這樣對(duì)嗎?
借,應(yīng)付職工薪酬 貸,主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅銷項(xiàng)稅
借,稅金及附加 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-消費(fèi)稅
借,主營業(yè)務(wù)成本 貸,庫存商品