你好,是不可以這樣操作的。
老師你好,我有個(gè)問題要咨詢下,我們現(xiàn)在的公司是有限公司專票購進(jìn)貨物,然后平價(jià)賣給個(gè)獨(dú) ,然后個(gè)獨(dú)再正常價(jià)賣給客戶,這樣做是因?yàn)橛邢薰镜匿N售額高,想轉(zhuǎn)移一部分到個(gè)獨(dú)那邊去,個(gè)獨(dú)也是一般納稅人,都是專票,這樣操作可以嗎?謝謝老師
老師,你好。我們是代理記賬公司。發(fā)生一筆這樣的業(yè)務(wù)。購買了客戶一個(gè)需要注銷的公司,然后轉(zhuǎn)手賣給了了需要這種公司的客戶。那我付款這個(gè)購買的費(fèi)用怎么入賬呢?
我們有個(gè)采購的,就是A公司貨物賣給B公司,B公司已經(jīng)付了部分貨款了,然后B公司又把這個(gè)貨賣給C公司,也收回部分貨款了,現(xiàn)在就是A公司的發(fā)票還沒有開給B這邊,那B公司這邊就是想把票先開給C公司,這個(gè)發(fā)票可以開嗎
公司銷售貨物,有部分客戶是個(gè)人打過來款,后期拿發(fā)票去他們公司報(bào)銷,需要我們給他開公司抬頭發(fā)票,我這邊是讓客戶打到公司支付寶或者微信可以么?個(gè)人是否可以打款給公司賬戶?
你好,公司有部分客戶不需要發(fā)票從我這邊購買貨物,我這邊可以注冊(cè)一個(gè)公司這部分貨物我以這個(gè)公司的名義向本公司購買,然后我這個(gè)發(fā)票來給另一個(gè)公司然后公賬走賬私賬還給另一個(gè)公司這樣嗎
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實(shí)操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計(jì)扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,
一般 一個(gè)地方的供應(yīng)商 經(jīng)常被函調(diào) 是什么原因?
我們學(xué)的時(shí)候說增值稅銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)是增值稅專用發(fā)票,銷項(xiàng)是普通發(fā)票也可以抵進(jìn)項(xiàng)是增值稅專用發(fā)票的稅額嗎?
24年賬里面有以前年度損益調(diào)整。這個(gè)金額在25年匯算時(shí)需要在匯算表里填寫嗎?
為什么,老師,哪里不可以
你好,因?yàn)榕c你描述不符啊。 公司有部分客戶不需要發(fā)票從我這邊購買貨物,你們直接用這個(gè)公司做無票收入就是了 。根本不需要單獨(dú)去注冊(cè)一個(gè)公司啊?
因?yàn)槲易约嘿嵙诉@部分差價(jià),公司反正要要開普票給我我還不如注冊(cè)一個(gè)一般納稅人,然后我收公司的專票然后我自己反正我別的公司那邊也要我注冊(cè)的這類公司的開出的發(fā)票的
(是針對(duì)這個(gè)回復(fù),有什么疑問嗎)
你剛剛回復(fù)的我這個(gè)我知道
老師,你再幫我看下怎么操作,解決?
你好,是不可以這樣操作的。 公司有部分客戶不需要發(fā)票從我這邊購買貨物,你們直接用這個(gè)公司做無票收入就是了? 根本不需要單獨(dú)去注冊(cè)一個(gè)公司