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Q

銷售方開給我們的發(fā)票,已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在又退回去了,跨月了,現(xiàn)在是我們申請還是她們對方申請 ,具體流程有嗎?

2023-06-06 15:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-06 15:52

你好,你抵扣過了,就由你們?nèi)ド暾埿畔⒈怼?/p>

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快賬用戶6880 追問 2023-06-06 16:11

怎么申請 ,流程發(fā)一個

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齊紅老師 解答 2023-06-06 16:16

1、專用發(fā)票紅字發(fā)票開票流程一、購方申請流程進(jìn)入開票軟件后,點(diǎn)擊左上方“發(fā)票管理---紅字發(fā)票信息表---紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開”。 2、2、點(diǎn)擊“購買方申請---已抵扣---確定”。 3、3、進(jìn)入信息表填開界面,將銷方企業(yè)信息、商品信息(數(shù)量、金額為負(fù)數(shù),單價為正數(shù);右上角“價格”按鈕用來切換含稅與不含稅)錄入完整,點(diǎn)擊右上角“打印”。 4、4、選擇“不打印”。 5、5、彈開界面點(diǎn)擊“取消”(如果還有多張發(fā)票需要填開,可以點(diǎn)擊‘確定’)。 6、6、再次點(diǎn)擊左上方“發(fā)票管理---紅字發(fā)票信息表---紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出”。 7、7、進(jìn)入界面后,選中已開具信息表,點(diǎn)擊“上傳”(可多選),點(diǎn)“確認(rèn)”。 8、8、待信息表描述變?yōu)椤皩徍送ㄟ^”,信息表編號有數(shù)據(jù)即可。 9、將信息表編號交給銷方開具負(fù)數(shù)發(fā)票。

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快賬用戶6880 追問 2023-06-06 16:33

現(xiàn)在不是這個界面了,是稅務(wù)數(shù)字證書的,界面不一樣了

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齊紅老師 解答 2023-06-06 16:34

你好,這樣你可以直接電話咨詢一下你那邊12366,他們會告訴你具體操作哪里的,其實(shí)大體上的操作都差不多。

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快賬用戶6880 追問 2023-06-06 16:34

最終有顯示紅字發(fā)票信息表已審核通過,請聯(lián)系對方開具紅字方票,就可以了是吧?

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齊紅老師 解答 2023-06-06 16:36

你好是的,這樣就可以了。

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你好,你抵扣過了,就由你們?nèi)ド暾埿畔⒈怼?/div>
2023-06-06
你好!不需要把已經(jīng)記賬的發(fā)票原件寄回銷售方的。
2021-06-15
你們已經(jīng)抵扣,就由你們申請
2024-07-31
您好 沒有收回對應(yīng)的抵扣聯(lián)跟發(fā)票聯(lián) 不應(yīng)該開具紅字
2021-03-25
你好,您收到負(fù)數(shù)發(fā)票做一筆和原來分錄一模一樣的金額用復(fù)數(shù)的分錄。 然后增值稅申報表表2填寫進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2024-03-15
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