你好,你抵扣過了,就由你們?nèi)ド暾埿畔⒈怼?/p>
老師,你好,請問對方收到了我們開出的發(fā)票,對方已經(jīng)抵扣了,跨年跨月的,現(xiàn)在發(fā)生退貨,要開紅字發(fā)票,請問這個流程是怎樣的啊
請教老師,我們是購買方一般納稅人的發(fā)票我上2個月已經(jīng)抵扣認(rèn)證入賬了,現(xiàn)在這個月對方銷售退回,我開了紅字信息表給銷售方了,請問銷售方的負(fù)數(shù)發(fā)票要給我們一份嗎?我原來的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)還能退給對方嗎?
銷售方開給我們的發(fā)票,已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在又退回去了,跨月了,現(xiàn)在是我們申請還是她們對方申請 ,具體流程有嗎?
老師,請問如果我們是銷售方,2月開給對方25萬專票,現(xiàn)在對方做了紅字信息表了,之前也已經(jīng)抵扣了,我們現(xiàn)在應(yīng)該怎么做,請發(fā)我流程和截圖
老師,對方開給我們的發(fā)票,已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在要開紅字,是我申請,還是對方申請?
沒成立工會,職工福利費(fèi)能按工資薪的2%扣除嗎
那我應(yīng)該怎么辦這個業(yè)務(wù)
有家單位漏記了一個月工資,是掛在法人上的,現(xiàn)在要注銷,稅務(wù)局要求把所有未發(fā)工資計入到營業(yè)外收入,企業(yè)所得稅匯算已經(jīng)做過,現(xiàn)在要不要把漏記的這個月工資補(bǔ)記上?
老師,現(xiàn)在是簡易確認(rèn)式申報嗎 是不是我只要勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 就自動生成季報才一步步申報? 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不是要檢查 有沒有全部打印出來
老師,個體工商戶都需要申報什么稅
老師,我匯算清繳完要退稅1696元多,我怕稅務(wù)局查,可不可以在A105000的30行中調(diào)增1696/0.05=33920元
工程部放制造費(fèi)用還是管理費(fèi)用好些 ,技術(shù)員是給產(chǎn)線調(diào)機(jī)的
總賬會計還有做應(yīng)收應(yīng)付表嗎?
老師,賒銷及現(xiàn)金折扣是否由專人進(jìn)行審批為什么對應(yīng)的是應(yīng)收賬款的準(zhǔn)計分認(rèn)定,而不是銷售收入完整性認(rèn)定?謝謝
老師你好,個體工商戶房屋所有權(quán)不是企業(yè)名字是投資人的個人名,對外出租,是個人代開發(fā)票給承租方還是個體工商戶可以自己來發(fā)票給承租方
怎么申請 ,流程發(fā)一個
1、專用發(fā)票紅字發(fā)票開票流程一、購方申請流程進(jìn)入開票軟件后,點(diǎn)擊左上方“發(fā)票管理---紅字發(fā)票信息表---紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開”。 2、2、點(diǎn)擊“購買方申請---已抵扣---確定”。 3、3、進(jìn)入信息表填開界面,將銷方企業(yè)信息、商品信息(數(shù)量、金額為負(fù)數(shù),單價為正數(shù);右上角“價格”按鈕用來切換含稅與不含稅)錄入完整,點(diǎn)擊右上角“打印”。 4、4、選擇“不打印”。 5、5、彈開界面點(diǎn)擊“取消”(如果還有多張發(fā)票需要填開,可以點(diǎn)擊‘確定’)。 6、6、再次點(diǎn)擊左上方“發(fā)票管理---紅字發(fā)票信息表---紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出”。 7、7、進(jìn)入界面后,選中已開具信息表,點(diǎn)擊“上傳”(可多選),點(diǎn)“確認(rèn)”。 8、8、待信息表描述變?yōu)椤皩徍送ㄟ^”,信息表編號有數(shù)據(jù)即可。 9、將信息表編號交給銷方開具負(fù)數(shù)發(fā)票。
現(xiàn)在不是這個界面了,是稅務(wù)數(shù)字證書的,界面不一樣了
你好,這樣你可以直接電話咨詢一下你那邊12366,他們會告訴你具體操作哪里的,其實(shí)大體上的操作都差不多。
最終有顯示紅字發(fā)票信息表已審核通過,請聯(lián)系對方開具紅字方票,就可以了是吧?
你好是的,這樣就可以了。