B公司銷售給a 或者是B公司把這個發(fā)票退回去,讓他開給a。
A超市收到來自B公司的100件代銷商品來A超市售賣,A不用支付進貨款,但B公司的貨會進入A超市的庫存系統(tǒng),有數(shù)量無進價成本,B規(guī)定售價為每件5元,此售價為含稅價,已售出了30件商品,A公司按照每月銷售額的20%提成,提成款直接從A結算給B的銷售款中扣除,增值稅率為3%,A為小規(guī)模納稅人,請老師寫出A超市,進貨,銷貨,包括支付銷售款的分錄,重點強調(diào),所有顧客買的商品,如需要開票,均由A超市開具
老板有兩個公司,A公司是一般納稅人企業(yè),B公司為小規(guī)模納稅人企業(yè),B公司也是A公司的股東之一,A公司的經(jīng)營范圍有床墊生產(chǎn)但沒有銷售,B公司可以銷售但不能生產(chǎn),目前都是A公司進原料生產(chǎn),成品以B公司銷售,貨款也會轉一部分給A公司,那么A公司要開發(fā)票給B公司嗎,開什么項目
老師,A和B公司是同一個法人,A公司是一般納稅人,B公司是小規(guī)模公司,現(xiàn)在B公司和客戶簽購銷協(xié)議,發(fā)貨是A公司,B公司收到貨款20萬,現(xiàn)在想轉款給A公司,我要怎么操作可以省成本,A公司要開多少發(fā)票給B公司?
你好,老師,我們是一般納稅人A公司,為了省成本,開了一家小規(guī)模公司B公司,方便開票,客戶是C公司,B公司和C公司簽訂購銷合同,現(xiàn)B公司收到45萬貨款,那么A公司怎么樣操作,可以拿貨款?
我們有一個一般納稅人A和一個小規(guī)模公司B,B向C(一般納稅人)采購一批貨物,銷售發(fā)票由B向外開出,但是老板要求C公司開專票給A抵稅,他們的觀念是專票開給小規(guī)模浪費稅點,這樣下來庫存就在A的賬上趴著不動,B單位開出的銷售發(fā)票取不得對應的成本發(fā)票。在老板的意識里小規(guī)模公司不需要成本發(fā)票,這種情況應該怎樣向老板解釋
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認證抵扣,怎么做分錄呢?
總經(jīng)理工作報告中的生產(chǎn)經(jīng)營目標和財務報告預算數(shù)字是不是要一模一樣,可以有出入嗎?
小規(guī)模企業(yè)未達到起征點增值稅減免計入哪個科目
@董老師,繼續(xù)討論哈,謝謝~
老師,企業(yè)所得稅年度申報表殘疾人優(yōu)惠在哪張表填寫?
貨物發(fā)票的進項能抵扣服務費稅點嗎?
你好老師申報年度殘疾人就業(yè)保障金報表,公司就一個人,不是殘疾人,那這個怎么申報,還是要填寫是嗎
個稅申報不小心超了30人,出了個殘保金申報表,我能通過修改個稅申報表避免交殘保金么?
樸老師,殘保金申報數(shù)據(jù)是依據(jù)什么申報的?
請問老師,我們公司支付境外公司咨詢費,代扣代繳增值稅后,是否能按代扣代繳的增值稅抵扣我們境內(nèi)業(yè)務的增值稅,相當于作為進項稅抵扣?有政策依據(jù)嗎?