你好,是以什么名義轉(zhuǎn)到個人卡的?
個體戶核定征收了,他就是拿不到合作商給的發(fā)票 , 這樣個體戶是用私卡轉(zhuǎn)錢給合作商呢,還是對公轉(zhuǎn)比較好呢?
代賬公司,剛接手新戶,小規(guī)模,現(xiàn)在客戶開票出去了,對方打公戶進來了錢,法人想把錢轉(zhuǎn)到自己私人賬戶,這個該怎么處理比較好?還有發(fā)工資可以把公戶的錢轉(zhuǎn)到個人私戶來發(fā)人員工資嗎?
老師我們是個體,客戶給我們公戶轉(zhuǎn)了一筆錢,老板把錢提到自己的私人卡里了,現(xiàn)在這筆業(yè)務(wù)不交易了,錢要還回去,能從私戶轉(zhuǎn)嗎?有沒有什么風(fēng)險
老師好,我是小規(guī)模的個體戶,稅務(wù)是定額征收的那種,我需要支付工人工資和貨款,那么錢到我對公賬戶后能直接轉(zhuǎn)賬到我自己的銀行卡里自由支配嗎,還是需要在公戶里把需要支付的支付完成剩的再轉(zhuǎn)到自己卡上?這錢怎么支出來是對的呢?又有什么金額的限制不?
老師,老板私卡收錢,然后又轉(zhuǎn)給出納自己的卡一些錢,讓出納用自己卡上的錢去支出,這樣是不是還不如老板把錢打到公賬上,從公賬上出了
請問印花稅,向廠家買貨,簽訂的買賣合同,需要繳納印花稅嗎?還是賣出去的收入才繳納印花稅?印花稅是幾個點
企業(yè)所得稅匯算清繳時,股東是公司,證件種類怎么填
暫估的商品可以直接掛往來賬戶或者現(xiàn)金嗎?
13個點和6個點可以開在一張發(fā)票里面嗎?一般納稅人
老師,所得稅匯算清繳時,是不是只有本公可以涉及到的報表才需要勾選?
老師好,剛開了個分公司,象目前還在籌劃中,還沒發(fā)生業(yè)務(wù),這個稅務(wù)什么時候申報才會被說呀
我們購買一臺固定資產(chǎn),已經(jīng)提了好幾個月的折舊對方才說開不出發(fā)票,要把稅額還給我們,我們相當(dāng)于無票購入固資,那我們之前提的折舊都不能正常稅前扣除,賬務(wù)需要如何處理呢?
你好老師,個體工商戶個稅多久一報?
增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn) 情況1:銷項>進項(需繳稅) 1.?結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)納稅額: - 借記“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)” - 貸記“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)” - 貸記“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”(差額=銷項-進項) 2.?轉(zhuǎn)入未交增值稅: - 借記“轉(zhuǎn)出未交增值稅” - 貸記“應(yīng)交稅費—未交增值稅”(次月繳納) 情況2:銷項<進項(留抵) 1.?結(jié)轉(zhuǎn)留抵稅額: - 借記“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)” - 借記“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)”(差額=進項-銷項) - 貸記“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)” 2.?轉(zhuǎn)入未交增值稅: - 借記“應(yīng)交稅費—未交增值稅”(留抵下月抵扣) - 貸記“轉(zhuǎn)出多交增值稅” - - 老師,幫忙看下這樣對嗎
你好老師,沒有報年報經(jīng)營異常怎么辦
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沒有名義,個體戶都覺得這是自己的錢?既然查賬是不是做賬出去每一筆錢都要有發(fā)票
你好,交完經(jīng)營所得的個稅轉(zhuǎn)給老板就行了,不用發(fā)票。
經(jīng)營所得的個稅是一季度一報銷,那轉(zhuǎn)出去怎么做分錄啊
?你好: 分紅的會計分錄: 借:利潤分配—未分配利潤 ? ?貸:應(yīng)付股利 實際支付現(xiàn)金股利或利潤時: 借:應(yīng)付股利 ? ?貸:銀行存款等
這個個體戶查賬征收的經(jīng)營所得個人所得稅稅率表有嗎?這個盈利后把錢轉(zhuǎn)給個體戶的話交稅是按照分紅稅率還是按照什么交稅呢?
經(jīng)營所得個稅是5%~35%,然后交完經(jīng)營所得個稅再分紅,老板不用交個稅。
老師,比如個體戶老板自己在工資申報工資,又有經(jīng)營所得,那他工資和經(jīng)營所得要不要再一起匯算呢?
你好,個體老板不報工資,他就是一個月固定扣除5000元的費用,一年是6萬。
就是說自己的個體戶就算報工資也不能稅前扣除,這個每月5000元可以用在個人經(jīng)營所得里面,也可以選擇用在他在其他地方取得工資里面扣,反正一年只能扣一個6萬的,按照行業(yè)的經(jīng)營所得稅率扣完稅后直接的轉(zhuǎn)老板就行不用再交其他稅,如果這個老板在其他的地方也有經(jīng)營所得收入,然后這些處取得的經(jīng)營所得還得再匯總申報 老師我理解對嗎?
好,是的,您的理解是正確的。
增值稅和印花稅還是按照小規(guī)模企業(yè)性質(zhì)的來交稅,是嗎
你好,個體戶也分小規(guī)模和一般納稅人,你要是小規(guī)模就和小規(guī)模政策一樣。
個體戶是可以轉(zhuǎn)一般納稅人,老師查賬征收個體戶是怎么分小規(guī)模和一般納稅人啊,這個沒聽說過
看您的稅種核定書上的稅率,或者看增值稅申報表,可以判斷。
這個是根據(jù)行業(yè)分嗎?
你好。請把您的問題來補充完整。