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2019年5月31日,A公司向B公司銷售一批產(chǎn)品,價(jià)款為1000000元,適用的增值稅稅率為13%,同日收到B公司開具的一張期限為6個(gè)月期不帶息的銀行承兌匯票,面值為1130000元,支付所銷售產(chǎn)品的價(jià)款和增值稅款。A公司編制的會(huì)計(jì)分錄為:2019年11月30日,A公司上述應(yīng)收票據(jù)到期,收回票面金額1130000元存入銀行。A公司編制的會(huì)計(jì)分錄為:

2023-06-06 08:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-06-06 08:28

你好 借:應(yīng)收票據(jù)?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:銀行存款,貸:應(yīng)收票據(jù)

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你好 借:應(yīng)收票據(jù)?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:銀行存款,貸:應(yīng)收票據(jù)
2023-06-06
您好,借:應(yīng)收票據(jù) 1130000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 1000000 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 130000
2023-06-06
借應(yīng)收票據(jù)113萬, 貸主營業(yè)務(wù)收入100萬, 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)13萬。
2023-03-08
你好需要計(jì)算做好了給你的
2022-11-15
同學(xué)你好 1; 借,應(yīng)收票據(jù)12000加12000*13% 貸,主營業(yè)務(wù)收入12000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)12000*13% 2 借,應(yīng)收票據(jù)15000 貸,應(yīng)收賬款15000 3 借,應(yīng)收賬款15820 貸,應(yīng)收票據(jù)15820 4 借,原材料100 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)13 貸,應(yīng)收票據(jù)113
2022-03-24
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