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甲增值稅一船幼理人,2019年的3月審計中發(fā)現(xiàn)2018年12月少計銷售的入10000元,成本7000元,此時該企業(yè)2018年企業(yè)所得稅匯算清繳還未完成,按客戶的要求,企業(yè)對本次補記的銷售收入開具13%的增值稅發(fā)票。要求:在2019年3月的會計賬務(wù)上做出差錯更正的調(diào)整分錄。

2023-06-05 14:17
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-05 14:18

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您好,這個是全部的嗎
2023-06-05
借:應(yīng)收賬款             1130 貸:以前年度損益調(diào)整          1000 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 130 借:以前年度損益調(diào)整          700 貸:庫存商品             700 借:以前年度損益調(diào)整          75 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交企業(yè)所得稅     75 借:以前年度損益調(diào)整          225 貸:利潤分配——未分配利潤      225
2023-06-05
您好,這個是全部的嗎
2023-06-05
你好,請問這個具體哪里不清楚
2021-08-26
您的問題老師解答(計算)中,請耐心等待
2020-04-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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