你好,實際這個是什么的。
公司收到一筆費用 我當(dāng)時做的是借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 現(xiàn)在要把這筆錢付出去 但是對方還沒有給我開票 我就借預(yù)付賬款 貸銀行存款 收到發(fā)票之后我怎么做賬呀 其它應(yīng)付款這個科目怎么處理呀
老師,我問您一個問題。 我們企業(yè)是高新技術(shù)企業(yè),政府財政撥款??顚S?,買了一套設(shè)備,用于研究開發(fā),作為固定資產(chǎn)核算。收到財政撥款、購買設(shè)備付錢、收到對方給我們開的票應(yīng)分別怎么寫會計分錄。還有這筆財政撥款要確認(rèn)收入嗎?對應(yīng)的支出稅法規(guī)定不能在所得稅前扣除,我們之后是要做納稅調(diào)增?
老師您好 是這樣的 我們?nèi)ツ暧米杂匈Y金發(fā)放了一筆款 做的財務(wù)會計借 費用 貸 銀行存款 預(yù)算會計 借支出-其他資金支出 貸 資金結(jié)存 但是現(xiàn)在 我們當(dāng)時付的錢的財政撥款下來 (當(dāng)時以為是其他資金支出 ) 現(xiàn)在我該怎么處理呢
老師您好,我想請問一下,我們有基建工程款,財政撥給我們一筆錢基建項目??睿瑁恒y行存款,貸:財政補助收入,付給工程公司時,借:在建工程,貸:銀行存款,年末了,本期盈余還是有財政撥給我們的那筆錢,請問我的賬務(wù)處理是不是對的,然后還應(yīng)該補計一比支出嗎?還是怎么處理
老師,您好。我2019年有一筆財政撥款收入2157.5元,當(dāng)時會計登記為借:銀行存款——2157.5元;貸:其他應(yīng)付款——2157.5元。當(dāng)年就已支出,支付時會計登記為借:單位管理費用——2157.5元:貸;銀行存款——2157.5元?,F(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)我這筆往來款一直在賬目上擺起,請問我現(xiàn)在要調(diào)整這筆往來賬余額的話,我應(yīng)該怎么處理會計科目。
老師你好!現(xiàn)在公司未分配利潤過高,報表上會有風(fēng)險嗎?現(xiàn)在需要股權(quán)轉(zhuǎn)讓,是不是也要查帳,老師指導(dǎo)一下
老師,請問離職協(xié)議跟解除勞動合同協(xié)議,在勞動法里有什么區(qū)別?有什么坑點嗎?
老師,我們小規(guī)模可以收取專票嗎,我們是服務(wù)業(yè)@董孝彬老師
老師,我們小規(guī)??梢允杖F眴?,我們是服務(wù)業(yè)
電子稅務(wù)局有的是走代理通道登錄是什么情況
老板說要在經(jīng)營范圍里面加勞務(wù)派遣,他是個照明科技有限公司,能加嗎?
小規(guī)模納稅人,季度申報時候要填表
應(yīng)該計入管理費用的數(shù),不小心計入營業(yè)外支出了,怎么調(diào)整
老師,洗車店售出的玻璃水怎么做賬合適
老師你好!公司未分配利潤過高,是否會影響系統(tǒng)預(yù)警,公司稅費偏低,怎樣處理這個問題,怕稅務(wù)有風(fēng)險,老師指導(dǎo)一下
如果是你單位的收入,借其他應(yīng)付款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費。
實際是給的收入款,我想從其他應(yīng)付款里放預(yù)收賬款里,然后從預(yù)收賬款里每月結(jié)轉(zhuǎn)收入,怎么做
借其他應(yīng)付款,貸預(yù)收賬款, 借預(yù)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。