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老師您好,之前有一筆鎮(zhèn)政府給的撥付款錢,一直以為是專項款的錢,我給放在其他應(yīng)付款科目了,這月鎮(zhèn)政府要求給開發(fā)票,這科目怎么調(diào)出來,在怎么做賬務(wù)處理,您給指點下,謝謝

2023-06-05 12:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-06-05 12:02

你好,實際這個是什么的。

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齊紅老師 解答 2023-06-05 12:03

如果是你單位的收入,借其他應(yīng)付款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費。

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快賬用戶4536 追問 2023-06-05 12:21

實際是給的收入款,我想從其他應(yīng)付款里放預(yù)收賬款里,然后從預(yù)收賬款里每月結(jié)轉(zhuǎn)收入,怎么做

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齊紅老師 解答 2023-06-05 12:22

借其他應(yīng)付款,貸預(yù)收賬款, 借預(yù)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。

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你好,實際這個是什么的。
2023-06-05
你這處理沒問題啊,財務(wù)會計本身就是權(quán)責(zé)發(fā)生制,你放到在建工程后面轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)之后分期攤銷放到費用。
2021-12-24
你好,實際收到專項撥款時 借:銀行存款 貸:專項應(yīng)付款—**項目 撥款使用時 借:在建工程 貸:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 / 應(yīng)付賬款 項目完成后,形成資產(chǎn)部分 借:固定資產(chǎn) / 無形資產(chǎn) 貸:在建工程—**項目 同時 借:專項應(yīng)付款—**項目 貸:資本公積—撥款轉(zhuǎn)入 未形成資產(chǎn)需核銷的部分,報經(jīng)批準(zhǔn)后 借:專項應(yīng)付款—**項目 貸:管理費用 撥款項目完成后,如有撥款結(jié)余需上交的 借:專項應(yīng)付款—**項目 貸:銀行存款
2021-09-15
你好,你們公司收到的費用是哪里給你們打的?
2021-07-04
同學(xué)您好,財務(wù)會計需要通過固定資產(chǎn)科目來反映,一來是因為行政事業(yè)單位的收支兩條線原則,收入和支出的業(yè)務(wù)應(yīng)該分兩筆業(yè)務(wù)處理,二來是如果您一筆做,雖然做賬的時候很清楚事由,但若干年后查賬,很可能看不懂這一筆業(yè)務(wù)究竟是做了什么,所以還是通過固定資產(chǎn)科目過渡,這樣條理清晰些, 購買固定資產(chǎn), 借:固定資產(chǎn) ? 貸:財政撥款收入—一般公共預(yù)算財政撥款 借:行政支出-財政撥款支出-項目支出 ? ?貸:財政撥款預(yù)算收入-項目支出 無償調(diào)撥給下屬單位時, 借:無償調(diào)撥凈資產(chǎn) ? 貸:固定資產(chǎn)
2022-05-12
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