你好 年末計提壞賬準備需要看應(yīng)收賬款借方 應(yīng)為=2600*0.1=260萬元 原來壞賬準備—應(yīng)收賬款”明細賬戶有貸方余額10萬元 應(yīng)計提260-10=250萬元 少計提了20萬 利潤多記20萬 資產(chǎn)負債表 應(yīng)付賬款多記20萬 未分配利潤少記20萬
某公司2017年起采用應(yīng)收款項余額百分比法”計提壞賬準備,計提壞賬準備的比例為5%。2017年初“壞賬準備”賬戶無余額,2017年末應(yīng)收款項余額為50萬元。2018年8月確認壞賬5萬元,10月收回已核銷壞賬2萬元,20x8年末應(yīng)收賬款余額為60萬元。求:2018年末調(diào)整計提壞賬準備(編制的會計分錄)
甲公司2020年初應(yīng)收賬款余額為1800萬元,年初壞賬準備貸方余額為10萬元。本期發(fā)生賒銷款200萬元,當期收回應(yīng)收賬款500萬元,收回已核銷壞賬5萬元。甲公司按應(yīng)收賬款余額百分比法計提壞賬準備,計提比例為2%。要求:(1)計算甲公司2020年年末應(yīng)收賬款余額(單位:萬元);(2)計算甲公司2020年年末壞賬準備余額(單位:萬元);(3)計算甲公司2020年年末應(yīng)當計提的壞賬準備金額(單位:萬元)。
甲公司2021年年初應(yīng)收賬款余額為1800萬元,本期賒銷款為200萬元,當期收回應(yīng)收賬款500萬元,甲公司按應(yīng)收賬款余額百分比法計提壞賬準備,計提比例為2%,則2021年年末應(yīng)當計提的壞賬準備金額為()。A6萬元B30萬元C-6萬元D-3萬元
甲公司采取應(yīng)收賬款余額百分比法提取壞賬準備, 壞賬提取比例為應(yīng)收賬款的10%,甲公司20x9年初應(yīng)收賬款余額為1000萬元,已提壞賬準備為100萬元,當年發(fā)生與應(yīng)收 款項有關(guān)的四筆業(yè)務(wù): (1) 新增賒銷額200萬元; (2)收回應(yīng)收款項300萬元; (3) 發(fā)生壞賬50萬元; (4) 收回以前的壞賬200萬元。 要求: (1)計算應(yīng)收賬款年末余額; (2) 計算壞賬準備年末期初余額; (3)計算2x19年壞賬準備期末余額 (4)計算20X9年壞賬準備計提金額; (5) 編制計提分錄。
甲公司2022年年初應(yīng)收賬款余額為1800萬元, 本期賒銷款為200萬元, 當期收回應(yīng)收賬款500萬元, 本年收回上年應(yīng)確認為壞賬準備的應(yīng)收賬款為10萬元甲公司按應(yīng)收賬款余額百分比法計提壞賬預(yù)備, 計提比例為2%,則2022年年末應(yīng)當計提的壞賬預(yù)備金額為多少?對利潤總額影響的金額是多少?
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
(4)甲公司用一批自產(chǎn)藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權(quán),該批藥品對外銷售價格為1200萬元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場價格為1100萬元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問題:編制甲公司2019度相關(guān)會計分錄
上月申報個稅的時候,沒注意到忘記填社保費扣除費用,導(dǎo)致多交了個稅,怎么辦
老師,我們是一個賣化妝品的公司,合同簽的是實銷月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門店,當月的實際銷售,要下個月才對賬開發(fā)票和打款,這種我什么時候確認收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報廢損失導(dǎo)致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃氣銷售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
不好意思 前面糾正下 盈余公積 多計提了2萬 未分配利潤多記18萬