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Q

例、某A卷煙廠2020年5月份從收購部門購入煙葉40萬元,委托B卷煙廣加工成煙絲,支付加工費(fèi)30萬元。其中煙絲的50%按成本價加價10%用于對外銷售;余下的50%用于連續(xù)加工成卷煙500箱出售,每箱售價2500元。 卷煙稅率56%和每箱150元,煙絲稅率30%。 請計算A、B卷煙廠各自應(yīng)納增值稅和消費(fèi) 稅多少?(以萬元為單位)

2023-06-04 10:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-04 10:47

你好需要計算做好了發(fā)給你

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快賬用戶1292 追問 2023-06-04 10:55

好的,好的

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快賬用戶1292 追問 2023-06-04 11:12

算好了嗎?

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齊紅老師 解答 2023-06-04 11:16

代扣代繳消費(fèi)稅的計算 (40+30)/(1-30%)*30%=30

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齊紅老師 解答 2023-06-04 11:31

應(yīng)交增值稅的計算是 (40+30)/(1-30%)*50%*1.1*13%+150*0.25*13%=12.025

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齊紅老師 解答 2023-06-04 11:32

應(yīng)交消費(fèi)稅的計算是 0.25*500*56%+500*0.015+(40+30)/(1-30%)**1.1*30%-30=

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快賬用戶1292 追問 2023-06-04 11:45

這是A卷煙廠嗎?

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齊紅老師 解答 2023-06-04 11:51

是的 B應(yīng)交增值稅的計算30*13%=3.9 不繳納消費(fèi)稅

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快賬用戶1292 追問 2023-06-04 16:42

代扣代繳消費(fèi)稅為什么不是B交

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齊紅老師 解答 2023-06-04 16:42

代扣代繳消費(fèi)稅不是他本身繳納的

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你好需要計算做好了發(fā)給你
2023-06-04
您好,同學(xué),很高興回答您的問題!
2023-05-28
當(dāng)期可以抵扣進(jìn)項稅額 40*0.09+30*0.09=6.3 當(dāng)期銷項稅額的計算 (70/(1-0.3)*0.5*0.13+500*2500*0.13=162506.5 應(yīng)交增值稅162506.50-63000=99506.5
2022-06-11
您好,這個還要其他的嗎
2023-10-22
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