你好需要計算做好了發(fā)給你
某A卷煙廠2020年5月份從收購部門購入煙葉40萬元(煙葉增值稅率9%),委托B卷煙廠加工成煙絲,支付加工費(fèi)30萬元。其中煙絲的50%按成本價加價10%用于對外銷售;余下的50%用于連續(xù)加工成卷煙500箱出售,每箱售價2500元。卷煙消費(fèi)稅率56%和每箱150元,煙絲消費(fèi)稅稅率30%。請計算A、B卷煙廠各自應(yīng)納增值稅(加工費(fèi)、卷煙及煙絲的增值稅率均為13%)和消費(fèi)稅多少?(以萬元為單位)(需要詳細(xì)過程)
例、某A卷煙廠2020年5月份從收購部門購入煙葉40萬元,委托B卷煙廠加工成煙絲,支付加工費(fèi)30萬元。其中煙絲的50%按成本價加價10%用于對外銷售;余下的50%用于連續(xù)加工成卷煙500箱出售,每箱售價2500元。卷煙稅率56%和每箱150元,煙絲稅率30%。費(fèi)秘稅多少?(以萬元為單位)請計算A、B卷煙廠各自應(yīng)納增值稅和消費(fèi)
例、某A卷煙廠2020年5月份從收購部門購入煙葉40萬元,委托B卷煙廣加工成煙絲,支付加工費(fèi)30萬元。其中煙絲的50%按成本價加價10%用于對外銷售;余下的50%用于連續(xù)加工成卷煙500箱出售,每箱售價2500元。 卷煙稅率56%和每箱150元,煙絲稅率30%。 請計算A、B卷煙廠各自應(yīng)納增值稅和消費(fèi) 稅多少?(以萬元為單位)
老師 您好 我想問一下這個題。 2022年8月,A卷煙廠委托B卷煙廠加工煙絲,委托加工合同注明的煙葉成本為40萬元(不含增值稅),取得的增值稅專用發(fā)票注明支付加工費(fèi)30萬元;煙絲收回后,將其中的50%按成本價加價10%用于對外銷售;余下的50%用于連續(xù)加工成卷煙500箱出售,每箱售價2500元,卷煙稅率56%和每箱150元,煙絲稅率30%。計算A、B卷煙廠各應(yīng)納增值稅和消費(fèi)稅。
2022年8月,A卷煙廠委托B卷煙廠加工煙絲,委托加工合同注明的煙葉成本為40萬元(不含增值稅),取得的增值稅專用發(fā)票注明支付加工費(fèi)30萬元;煙絲收回后,將其中的50%按成本價加價10%用于對外銷售;余下的50%用于連續(xù)加工成卷煙500箱出售,每箱售價2500元,卷煙稅率56%和每箱150元,煙絲稅率30%。計算A、B卷煙廠各應(yīng)納增值稅和消費(fèi)稅。
老師,您好!公司24年5月支付的汽車保養(yǎng)費(fèi)用24480,當(dāng)時也沒有暫估費(fèi)用,25年5月老板拿來一張是24年5月開具的汽車保養(yǎng)費(fèi)發(fā)票16480元,25年5月開具一張8000元汽車保養(yǎng)費(fèi),這兩張發(fā)票賬務(wù)處理,還有企業(yè)所得稅匯算清繳怎么處理
老師印花稅是賣方交賣方的稅,買方交買方的稅吧
企業(yè)的經(jīng)營范圍沒有有形動產(chǎn)租賃服務(wù),現(xiàn)在要把車租給別家公司怎么操作才合理
一般納稅人銷售免稅農(nóng)產(chǎn)品開專票能開免稅票嗎
制造業(yè)盈虧平橫點(diǎn)如何計劃,固定成本50萬
老師好,研發(fā)費(fèi)用加計扣除備查資料,項目組的編制情況和研發(fā)人員名單這是一個表還是2個表???
公司在中國銀行貸款300萬,有申請政府貼息,利息每月支付,貼息是按季貼息,收到貼息款時應(yīng)該怎么做賬
老師好,研發(fā)費(fèi)用加計扣除備查資料的人員名單,有必須體現(xiàn)的信息嗎?只列出研發(fā)人員姓名和部門行不行?
老師,戲曲書生帽,紗屬于什么編碼
老師,我單位一般納稅人,單位雇傭4個外地人工作,但是他們無法給他們繳納保險,只能繳納意外險,按月付給他們的工資能否稅前扣除?
好的,好的
算好了嗎?
代扣代繳消費(fèi)稅的計算 (40+30)/(1-30%)*30%=30
應(yīng)交增值稅的計算是 (40+30)/(1-30%)*50%*1.1*13%+150*0.25*13%=12.025
應(yīng)交消費(fèi)稅的計算是 0.25*500*56%+500*0.015+(40+30)/(1-30%)**1.1*30%-30=
這是A卷煙廠嗎?
是的 B應(yīng)交增值稅的計算30*13%=3.9 不繳納消費(fèi)稅
代扣代繳消費(fèi)稅為什么不是B交
代扣代繳消費(fèi)稅不是他本身繳納的