企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則選擇以前年度損益調(diào)整。
老師我如果2021年1月繳納所得稅是匯算清繳的金額沒(méi)有用調(diào)整以前年度損益科目,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),2我應(yīng)該怎么調(diào)整
小規(guī)模沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目,匯算清繳已結(jié)束,發(fā)現(xiàn)去年多記費(fèi)用,怎樣調(diào)整,今年所得稅是虧損的
21年的所得稅費(fèi)用沒(méi)有計(jì)提,在22年補(bǔ)計(jì)提,用了以前年度損益調(diào)整科目。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目的所得稅金額要在匯算清繳那個(gè)表格填列。
21年的多計(jì)提了工資,在22年用了以前年度損益調(diào)整科目。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目的所得稅金額要在匯算清繳那個(gè)表格填列。
請(qǐng)問(wèn),21年的所得稅費(fèi)用沒(méi)有計(jì)提,在22年補(bǔ)計(jì)提,用了以前年度損益調(diào)整科目。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目的所得稅金額要在匯算清繳那個(gè)表格填列。
用于出口退稅的進(jìn)項(xiàng)勾選了進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了,去年11月沒(méi)有銷項(xiàng)沒(méi)有抵扣,做了分錄借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅,貸應(yīng)付賬款,也結(jié)轉(zhuǎn)成本了12月增值稅報(bào)表做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出將這張發(fā)票用于出口退稅勾選,12月怎么做分錄
公司同事報(bào)銷拿了一張13%的加油發(fā)票,是用于出差使用,這個(gè)發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅可以用來(lái)抵扣嗎? 屬于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)嗎?
2025年收入多少,企業(yè)所得稅是5%以內(nèi)
老師你好,我怎么查找社保申報(bào)人員明細(xì)
印花稅稅率,按什么繳納
老師,我咨詢一個(gè)問(wèn)題,公司未分配利潤(rùn)很大,五百萬(wàn)元的未分配利潤(rùn),如果將未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)增實(shí)收資本,都需要那些手續(xù)資料,才能將未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)增實(shí)收資本
請(qǐng)家權(quán)老師回答:那這樣不會(huì)亂了嗎,一般來(lái)說(shuō)公司之間的合作不是一次過(guò)的,往往是連續(xù)不斷的,我怎么知道下次付的費(fèi)用是還上次未付的,還是新產(chǎn)生的呢,如果是又一筆業(yè)務(wù)就該確認(rèn)成本或是費(fèi)用,如果是付上次的欠款就沖減上次記的應(yīng)付款,不是嗎?
老師,購(gòu)買(mǎi)黃油槍58元,記維修費(fèi)可以嗎?還是低值易耗品?
老師好,銀行收取帳戶年費(fèi)(代付暢達(dá)),咋做會(huì)計(jì)分錄
老師,滴滴打車的普票現(xiàn)在可以增值稅進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
匯算清繳都結(jié)束了,現(xiàn)在損益類科目不是直接記到當(dāng)期損益中嗎?
你好,不是的,企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用以前年度損益調(diào)整,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則可以直接做到當(dāng)期損益。
如果用的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,不管匯算清繳是否結(jié)束,只要是填以前年度的損益類科目,都是要用以前年度損益調(diào)整科目嗎
是的,對(duì)的是的對(duì)的是的。
用這個(gè)科目以后,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表就勾稽不起來(lái)了吧
對(duì)的,是的,可以忽略的。