你好,買來這個是做什么用的?
老師你好!請問一下生產(chǎn)成本和制造費用應(yīng)該怎么區(qū)分
你好,老師,我們是生產(chǎn)制造業(yè)的,車間里經(jīng)常購買一些配件,會計分錄摘要應(yīng)怎么寫呢
老師,我們公司是生產(chǎn)制造業(yè),請問一下,生產(chǎn)車間購買的用于設(shè)備維修的手拉葫蘆416元,應(yīng)該計入什么科目呢?
老師你好!請問一下,生產(chǎn)制造業(yè),購買白酒開的發(fā)票應(yīng)該怎么處理呢
老師你好,我想請問一下制造業(yè)處理廢油,能開增值稅專用發(fā)票嗎?
內(nèi)賬年末要做什么工作或者報表
老師這個預(yù)付賬款原來貸方有余額10000元,后來拿發(fā)票報銷后之前會計做了把預(yù)付做成貸方余額這個分錄正確嗎
老師公司法人做股權(quán)變更還用寫什么分錄嗎
老師公司的法人股權(quán)變更有利潤交個稅,股息紅利所得,在哪交個稅,直接在稅務(wù)局交嗎
老師,請問這套全盤賬會計有包括餐飲行業(yè)的嗎
老師你好,請問設(shè)備安裝調(diào)試服務(wù)費是開幾個點的稅率呀?
項目上 租的甲方的房子,不給開發(fā)票,我們自己改造了衛(wèi)生間,開了10萬的建筑服務(wù)工程服務(wù)發(fā)票,衛(wèi)生間改造費,這個發(fā)票,怎么做賬合適。
老師你好非貨幣交換在什么情況下需要減去金融資產(chǎn)按比例分配
老師這個分錄正確嗎,之前應(yīng)收130多萬,后面又多還了200多多萬,現(xiàn)在應(yīng)收賬款變成負(fù)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債也是負(fù)數(shù)之前會計這樣做分錄合理嗎
課件:出口額22600,轉(zhuǎn)內(nèi)銷,不含稅收入是2W,如圖,之前了解到的是:不含稅收入是22600元,哪個是正確的?)
招待客戶用的
借銷售費用、招待費,貸銀行存款。
謝謝老師
不用客氣,周末愉快。
老師,本月不用勾選抵扣的發(fā)票怎么處理呢
你是在勾選平臺里面勾選嗎?如果是的話,這個月什么也不操作,直接去申報增值稅就行。
我們這里是全電發(fā)票,要抵扣的票是直接在電子稅務(wù)局里面勾選對嗎?如果留在下月勾選抵扣的專票賬務(wù)上怎么處理呢?老師
你好是的 借庫存商品 應(yīng)交稅費待認(rèn)證 貸銀行存款
好的!謝謝老師!
不用客氣,工作愉快