借管理費用貸其他應付款 做的這個嗎
你好 想咨詢一下 去年我們暫估入庫了原材料 今年匯算清繳前沒有取得對應的發(fā)票 做了納稅調增 這個調增的部分需不需要做分錄呢?我們?nèi)ツ晔翘潛p的 然后在匯算清繳后取得發(fā)票了 應該要怎么樣做分錄呢 之前調增的部分現(xiàn)在是不是可以沖減掉呢
2023年繳納了2021年所得稅費用和匯算清繳的費用,沒有計提,還有去年支付了車船稅忘記計提了 現(xiàn)在怎么做會計分錄今年也完成了匯算清繳申報 應該最后怎么處理
想給您咨詢一個問題,匯算清繳后費用發(fā)票回來了,匯算前調增繳納所得稅了,想把這部分成本算入今年,怎么做會計分錄?完整的會計分錄
老師您好!2023年末我做的成本暫估,2024年匯算清繳前回來一部分發(fā)票了,還有一部分沒回來,我現(xiàn)在應該怎么做會計分錄?
老師,這4500咋算的老師
你好,老師,非貨幣性交易與債務重組有什么區(qū)別?區(qū)別是不是在于,非貨幣性要確認收入,轉成本,而債務重組不用?
海域使用權,建設用地使用權,這兩個不是公家的嗎?可以抵押?
農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票可以按含稅金額進入原材料,而不計算抵扣進項稅額嗎
收購農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票可以不抵扣直接按含稅金額計入原材料嗎
老師,第五題答案是什么,多項選擇題
老師您好,請問如果員工勞務報酬工資每個月都是8000,都按照20%扣除個稅對吧,不會因為累積到一定數(shù)額會變成30%吧
融資時資金方扣除了手續(xù)費,本金100萬,手續(xù)費1萬,實際到賬99萬,這1萬元的賬務處理
公司出納發(fā)工資的時候轉錯了一筆工資,到公司員工以外的人,然后現(xiàn)在是要叫他把這筆工資轉回來,這其中涉及到工資加手續(xù)費,他轉回來的時候是不是只轉工資回來就行了因轉工資而發(fā)生的手續(xù)費用要叫他一并轉回來嗎?這都會涉到退休的社保?
敏感性資產(chǎn)包含存貨不
借管理費用貸預付賬款匯算清繳前這么做的,票沒有回來,已經(jīng)調增申報完后票回來了,但是想把成本做到今年,該如何寫分錄?
借預付賬款貸以前年度損益調整 借管理費用 貸銀行存款
錢去年已經(jīng)付款了,預付賬款也都平了,但是今年又開 出成本票了,做入今年成本怎么處理?
借預付賬款貸以前年度損益調整 借管理費用 貸預付賬款
請問這樣做賬的話,會不會本年利潤又增多,重復繳納企業(yè)所得稅?結轉本年利潤時以前年度損益調整是貸方紅字,會不會有增加本年利潤?本來是成本費用的要減少本年利潤的,我的理解對嗎?
做了今年的管理費用 減少了今年的利潤 結轉到本年利潤,他是結轉到本年利潤的地方不是嗎?
我明白了,以前年度損益調整貸方紅字就是借方黑字,代表調整減少以前年度利潤增加虧損,利潤表中損益增加了,資產(chǎn)負債表的未分配利潤相應的減少,這樣理解對嗎?
可以的 可以這么理解