你好,出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,就是作為相應(yīng)憑證的附件。 和內(nèi)銷對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,是一樣保存的
請(qǐng)問(wèn)已經(jīng)認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,怎么保存,要裝訂嗎?
老師外貿(mào)公司的出口進(jìn)項(xiàng)發(fā)票10月和11月的可以一起認(rèn)證申報(bào)嗎,進(jìn)項(xiàng)采購(gòu)發(fā)票和進(jìn)項(xiàng)運(yùn)費(fèi)發(fā)票可以一起申報(bào)退稅嗎
老師,出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票要怎么保存,和一般進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證發(fā)票放在一起裝訂嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的抵扣聯(lián)也要一起放進(jìn)憑證里裝訂起來(lái)不?
老師 你好 銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么保管呢 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是跟記賬憑證一塊裝訂還是單獨(dú)放一起
錄完起初,后面錄憑證了,再?zèng)]有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤(rùn)貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤(rùn)嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時(shí)候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報(bào)申報(bào)系統(tǒng)里出來(lái)的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個(gè)人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個(gè)月了,稅務(wù)電話要求補(bǔ)個(gè)人所得稅,請(qǐng)問(wèn)一下,稅務(wù)局是找公司還是個(gè)人?
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)3900貸預(yù)收賬款6000對(duì)不對(duì)
老師,那就放在一起裝訂嘍
你好,是的,是這樣的
老師,但是賬務(wù)處理是待認(rèn)證哦
你好,這個(gè)發(fā)票(出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票)是還沒(méi)有認(rèn)證嗎??
已經(jīng)勾選退稅抵扣認(rèn)證了
你好,退稅抵扣認(rèn)證,也是計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額才是啊?
但是體現(xiàn)在增值稅申報(bào)附表二里待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額那一欄
你好,退稅抵扣認(rèn)證,也是計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額。是計(jì)入附表二的進(jìn)項(xiàng)稅額欄次才是的
老師,第三欄這個(gè)不對(duì)嗎
你好,是不對(duì)的。 應(yīng)當(dāng)計(jì)入本期認(rèn)證相符,本期抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額欄次。