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前期一員工報銷票據(jù)金額大于實(shí)際應(yīng)報銷金額,當(dāng)時財務(wù)將多余的部分掛賬了 致該員工其他應(yīng)收為借方負(fù)數(shù),那后期如何調(diào)整呢。以及 后面報銷如果票據(jù)缺少時 可以用前期掛賬的票據(jù)嗎。賬務(wù)處理如何操作

2023-06-02 15:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-02 15:36

你好,按實(shí)際報銷金額入賬。多余部分沖銷掉。 后期少票,不可以用前期掛賬的票據(jù)

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快賬用戶3469 追問 2023-06-02 15:48

那其他應(yīng)收借方負(fù)數(shù)怎么調(diào)賬呢

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你好,按實(shí)際報銷金額入賬。多余部分沖銷掉。 后期少票,不可以用前期掛賬的票據(jù)
2023-06-02
你好,主營業(yè)務(wù)收入是按會計準(zhǔn)則確認(rèn),增值稅按稅法確認(rèn),有差異是正常的
2020-08-06
你好,同學(xué)。 你這是屬于建賬導(dǎo)致的不平,這是屬于以前年度導(dǎo)致,放未分配利潤處理的。
2020-08-11
首先,企業(yè)這邊一定是要進(jìn)行健全財務(wù)制度,規(guī)范入賬。對于某些占國內(nèi)的金額要進(jìn)行確認(rèn)處理。不能直接掛賬,長期掛賬的話,那么會被認(rèn)為惡意偷稅漏稅,可以處以罰款滯納金。
2021-11-29
之前有收據(jù)嗎 或者個人支付證明
2020-12-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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