學(xué)員朋友您好,實(shí)際支付的金額報(bào)銷就可以了
老師,我想問問 關(guān)于 差旅報(bào)銷,發(fā)票金額 跟實(shí)際報(bào)銷金額 不一致的問題。如果 發(fā)票金額 大于 實(shí)際報(bào)銷 金額,比如發(fā)票金額900 實(shí)際報(bào)銷(根據(jù)公司差旅報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn),不得超過800),那么 月底做進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證的時(shí)候 認(rèn)證金額900,還有做100對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 是吧?
暫估入賬的金額如果低于或高于實(shí)際收到發(fā)票確認(rèn)的金額,直接紅字沖銷,然后根據(jù)發(fā)票重新做賬記分錄就好了嗎
上個(gè)月按發(fā)票入賬,這個(gè)月付款發(fā)現(xiàn)發(fā)票大于實(shí)際報(bào)銷金額,如何沖上月多出部分
您好 報(bào)銷時(shí)票據(jù)如果大于實(shí)際報(bào)銷金額 想掛到賬上 如何記賬呢
報(bào)銷時(shí)的票據(jù)金額大于實(shí)際報(bào)銷金額 多余部分的掛賬賬務(wù)處理
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬。現(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來本來就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬?。?/p>
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
謝謝老實(shí)回答,但如果想把多余票據(jù)金額掛到賬上可以嗎
你說的這種也可以的。實(shí)際上比較少用
嗯嗯好的 賬務(wù)處理該如何呢
學(xué)員朋友您好,借:管理費(fèi)用*費(fèi),等科目貸:銀行存款,其他應(yīng)付款
好的謝謝老師
不客氣,有空給五星好評(píng)。